отражение в учете страховых взносов

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
в ЗиК это возможно! Может ты это "помнишь"?
> Счет кредита
так мы про дебет, вроде?
Ну да. Продолжение (из ИТС):
"Счет затрат и объекты аналитики для отражения страховых взносов определяются по результатам отражения в учете сумм начислений, включенных в базу взносов каждого вида."

Содержание операции                                           Счет Дт                         Счет Кт
Начисление страховых взносов в ФСС                   Счет Дт начислений               69.01
Начисление страховой части взносов в ПФР          Счет Дт начислений               69.02.1
Начисление накопительной части взносов в ПФР   Счет Дт начислений               69.02.2
> в ЗиК это возможно! Может ты это "помнишь"?
трудно вспомнить то, что не знаешь!
проблема-то в том, что
> Счет Дт начислений      
взносов нельзя указать отличным от "Счет Дт начислений" зарплаты! С кредитом все понятно.
теперь знаешь, но забудешь! :-) В ЗУП эту "настройку" не нашла?
зуб отдам, была раньше!
""Нет, значит, и не было!—грубовато ответил Остап" :-)"
Ну я о том же и пишу. Что они автоматом ставятся такие же, как и у зарплаты. И в настройках не нашла возможности иначе как-то отражать.

Тэра, может это в бухгалтерии есть такая возможность и "от туда" помниться?
В алгоритме сделано так:
1. Сумма налога/сбора распределяется по таблице начислений, послуживших базой. В алгоритме введено понятие "Строка отражения", которая заранее подготавливается либо как данные связанные с "Способы отражения зарплаты в учете", либо с дополнительным документом "Ввод распределения основного заработка сотрудников организации", который является подавляющим.
2. Исключение: если база нулевая (возможно, что это какой то перерасчет), то создается искусственная таблица распределения, которая потом будет отработана отдельно в качестве дебетового счета будет указан счет 91.
3. При нормальном обходе строк таблицы распределения проверяется:
- если основное начисление отражается по дебету 84 счета, то дебетовым счетом для налога/сбора будет 91.02
- если начисление это "начисление отпуска" и оно происходит за счет ранее сформированного резерва отпусков, то дебетовым счетом будет 96
- иначе счетом дебета является счет, указанный в качестве счета дебета начисления, ранее подготовленного в "Строка отражения"

То есть, сложнее сказать как сделать чтобы налоги/сборы шли на счет отличный от счета, сопоставленного основному начислению, по умолчанию в конфигурации как раз сделано так, как вам нужно.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход