Да тут даже просто отчет писать голову сломаешь. Потому что одни и те же товары реализуются разным контрагентам. Как их там раскидывать.
Автор, а в номенклатурной группе у вас что? Аналитику эту используете или одна запись на все товары?
Да тут даже просто отчет писать голову сломаешь. Потому что одни и те же товары реализуются разным контрагентам. Как их там раскидывать.
Автор, а в номенклатурной группе у вас что? Аналитику эту используете или одна запись на все товары?
Tanya, перепроведи все документы перед закрытием месяца и "все поймешь"!
uinny, им нужна разбивка 90 счета по контрагентам, а не товарам. Просто сумма списанной себестоимости в разрезе контрагентов.
Рисовод пишет:
Цитата |
---|
Tanya , перепроведи все документы перед закрытием месяца и "все поймешь"! |
Tanya, вот по товару списана текущая себестоимость. Окончательная себестоимость спишется при перепроведении этого документа перед закрытием месяца. Она изменится в том случае, если после этой продажи будут введены еще данные по поступлению или продаже за более ранние даты этого месяца.
Рисовод, откуда ты знаешь, что только по контрагентам? Может, по группам товаров и контрагентам.
Так-то ничего не мешает наваять обработку, которая будет заменять основную номенклатурную группу на группу с наименованием контрагента (создавая ее, если нет). Будет это работать?..
uinny, я не гадалка. Как понял проблему (им интересен фин.результат по продажам каждому покупателю) так и описал вариант ее решения. Выручку они видят в этом разрезе, а себестоимость, явно, нет. А вариантов из серии "откуда ты знаешь" очень много. Но это без меня, если есть желание.
Рисовод, эм, ты обиделся, что ли? Я вроде бы ничего обидного лично для тебя не сказала...
uinny, Я!? Обиделся!? На тебя?! просто не хочу думать над другими вариантами "авторских хотелок".
Рисовод, оки )