Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[1С:Зарплата и управление персоналом 8]

не правильное удержание ндфл на выплаченных сумм

Х_Светлана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.01.2017
Сообщений: 1230
Пост №21
 
14.06.2017 13:47
Ответ на пост №18

Чунга-чанга, возврат кредита и НДФЛ с материальной выгоды - это тоже выплата дохода, только не деньгами, а прекращением встречного требования. Материальная выгода в последний день месяца стала доходом и начисленным и выплаченным, поэтому с ближайшей выплаты только удерживаем налог в полной сумме. Т.о. остаётся часть не выплаченной ЗП (465,26 руб) и НДФЛ 13% (70 руб) в отношении по этой части.

Ответили: пост №23
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №22
 
14.06.2017 14:03
Ответ на пост №20

Чунга-чанга, вы же налог удерживать должны не с выдаваемой суммы, а с начисленной. а выдаваемая это разница между начисленной и налогом.

Чунга-чанга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.06.2017
Сообщений: 28
Пост №23
 
14.06.2017 14:10
Ответ на пост №21

Х_Светлана,согласна , что Ваш расчет правильный.. но программа считает именно так -это по ее алгоритму:
-во первых размазывает ндфл с мат выгоды по всем выплатам , и приходится править вручную.
во вторых не оставляет ни налога ни дохода ,приходящихся на выплату остатка....НУ НЕТ У МЕНЯ ЭТИХ 70 руб.

Ответили: пост №24
Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №24
 
14.06.2017 15:21
Ответ на пост №23

Чунга-чанга, проверил на простом примере(без вычетов и удержаний). Сотруднику начислили 50000, налог исчисленный 6500. Если в ведомости поставить сумму "на руки", например, 20000 и нажать "Обновить налог", то налог к перечислению будет подсчитан так: 30000/0.87*0.13=4483. Т.е. Программа считает, что если на руки выдали 30000, то начислено 34482.76. И именно эта сумма будет во 2 разделе 6-НДФЛ в строке 130, как сумма фактически полученного дохода. 6500-4483=2017 будет в 1-м разделе как не удержанная по строке 080.

Чунга-чанга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.06.2017
Сообщений: 28
Пост №25
 
14.06.2017 16:06

Замечательно, на данном этапе и у меня считает!!!! А вот до в сути проблемы то я так докричаться и не могу :o . Выдавайте дальше, предположим что будут еще выплаты 10000 и 3500. Посмотрите пожалуйста как отразится выплата в 10000 в 6ндфл.... я жду -разбирает любопытство

Чунга-чанга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.06.2017
Сообщений: 28
Пост №26
 
14.06.2017 16:07

ой... про 20 000 у Вас ,наверное опечаточка?? имелось в виду все таки 30 000? :\

Ответили: пост №29
Чунга-чанга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.06.2017
Сообщений: 28
Пост №27
 
14.06.2017 16:09

Рисовод пишет:

Цитата

                              
                                     6500-4483= 2017 будет в 1-м разделе как не удержанная по строке 080.
                                                            ­      

Чунга-чанга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.06.2017
Сообщений: 28
Пост №28
 
14.06.2017 16:11

в первом разделе этой суммы быть не должно - там отражаются суммы невозможного удержания, а эта будет удержана при след.выплате

Рисовод
читатель
офлайн
Дата регистрации: 26.12.2007
Сообщений: 25775
Пост №29
 
14.06.2017 16:25
Ответ на пост №26

Чунга-чанга, ага. Если второй раз к выплате поставить 10000 (вместо 13500), то налог остается 2017. в 6-НДФЛ после этого на картике. Ну и перечисляйте его. Зато когда довыплатите остальное, то там налога не будет и в 6-НДФЛ все останется так же, как на картинке сейчас.

Ответили: пост №30
Чунга-чанга
читатель
офлайн
Дата регистрации: 14.06.2017
Сообщений: 28
Пост №30
 
14.06.2017 17:32
Ответ на пост №29

Рисовод, а если выплатить 9000 и на последнюю выплату оставить 4500??? тогда скорее всего все будет красиво. А платить налог за счет предприятия не хорошо , а вашем примере со второй выплаты именно это и получается.. :cry: мне так воще не нравится-мне б нужную сумму наскрести

Ответили: пост №31
Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

1 гостей
Быстрый переход
Для технических специалистов
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация