Пишу очередной раз, неужели ни у кого не было подобой ситуации? Может хоть кто-то объяснить что делать-то?! С 1 января 2003г предприятие находится на упрощенке. 1 сентября 2003г. введен в эксплуатацию торговый павильон временного типа, построенный хоз. способом. Надо ли было накручивать на его стоимость 20% НДС и подавать декларацию? Какую именно?