Бюджетная конфигурация 5 и книга покупок
09.06.2005
10:50
#1
Приветствую Всех !
Помогите plz, разъяснить вопрос по формированию книги покупок в бюджетке 5 редакции.
И так, имеется Бюджетная конфигурация 5.0.7.
Необходимо правильно отразить в книге покупок счет-фактуру выданную на аванс.
1. Создается, платежный документ, например, приходный кассовый ордер, который делает проводку:
Д: 201.04.2.1 (Предприн.Деят. касcа) К: 205.03.2.А (ПД Авансы)
2. На основании приходника делается счет-фактура выданная на аванс
Проводки она делает по кредиту забалансовых счетов: РНИ.02.Б РНИ.02.Н (Исходящий НДС)
3. На основании сч.ф. на аванс делается документ - строка книги покупок (РегистрацияСтрокиКнигиПокупок), которая делает проводку по кредиту забалансового счета РНВ.02.Б, РНВ.02.Н (Входящий НДС)
4. В конце месяца создается документ Записи в книгу покупок, который автоматически заполняется по кнопке заполнить.
И вот здесь возникает проблема, туда попадает строка относящаяся к этому авансу в таком виде: В поле счет-фактура стоит документ - строка книги покупок, а вот документ оплаты и дата принятия к учету не проставляются хотя я так понимаю должны и в результате в книге покупок даты оплаты и принятия к учету остаются пустыми.
Посмотрел обработку заполнения документа записи в книгу покупок, там оплаты берутся со счета 302 расчеты с поставщиками и подрядчиками, это правильно когда мы напрмер платим за оказанные нам услуги, но в данном то случае необходимо смотреть счет 205.03.2.А, а дата принятия к учету вообще в данном случае даже и не пытается заполнятся.
Кто-нибудь может прокомментировать эту проблему ?
Заранее Всем спасибо за ответ.
Помогите plz, разъяснить вопрос по формированию книги покупок в бюджетке 5 редакции.
И так, имеется Бюджетная конфигурация 5.0.7.
Необходимо правильно отразить в книге покупок счет-фактуру выданную на аванс.
1. Создается, платежный документ, например, приходный кассовый ордер, который делает проводку:
Д: 201.04.2.1 (Предприн.Деят. касcа) К: 205.03.2.А (ПД Авансы)
2. На основании приходника делается счет-фактура выданная на аванс
Проводки она делает по кредиту забалансовых счетов: РНИ.02.Б РНИ.02.Н (Исходящий НДС)
3. На основании сч.ф. на аванс делается документ - строка книги покупок (РегистрацияСтрокиКнигиПокупок), которая делает проводку по кредиту забалансового счета РНВ.02.Б, РНВ.02.Н (Входящий НДС)
4. В конце месяца создается документ Записи в книгу покупок, который автоматически заполняется по кнопке заполнить.
И вот здесь возникает проблема, туда попадает строка относящаяся к этому авансу в таком виде: В поле счет-фактура стоит документ - строка книги покупок, а вот документ оплаты и дата принятия к учету не проставляются хотя я так понимаю должны и в результате в книге покупок даты оплаты и принятия к учету остаются пустыми.
Посмотрел обработку заполнения документа записи в книгу покупок, там оплаты берутся со счета 302 расчеты с поставщиками и подрядчиками, это правильно когда мы напрмер платим за оказанные нам услуги, но в данном то случае необходимо смотреть счет 205.03.2.А, а дата принятия к учету вообще в данном случае даже и не пытается заполнятся.
Кто-нибудь может прокомментировать эту проблему ?
Заранее Всем спасибо за ответ.
Читают тему
(гостей: 1)