В прошлый раз я недостаточно ясно сформулировал свой вопрос. Я имел ввиду переход остатков с главы 075 на 074. Когда формируешь журнал операций расчетов с контрагентами то там, отчет формируется на разных главах.<br><br>Например: дебетовый остаток на 01.05.05г. главы 075 у ООО Тапса-98 был 109028руб. а 27.05.05г. нами было перечислено 83281руб.с главы 074. И начальный остаток на 01.06.05 на главе 075 дебетовый остаток остался такой же т.е. 109028. а на главе 074 возник кредитовый остаток 83281руб.