1С: Бухгалтерия. Реализация ГП. Учетная политика - по оплате.
04.07.2005
11:25
#1
Возможно ли в конфигурации 1С: Бухгалтерия формирование отгрузки ГП без оплаты покупателя?
с НДС всё ясно. 75.Н.1. А вот реализация идет в доходы, т.к. задействован счет 90. Как сделать так, чтобы реализация прошла, а доходы сформировались только после оплаты?
с НДС всё ясно. 75.Н.1. А вот реализация идет в доходы, т.к. задействован счет 90. Как сделать так, чтобы реализация прошла, а доходы сформировались только после оплаты?
04.07.2005
13:57
#2
Когда формируете документ "Отгрузка ...." выбирайте вариант "отгрузка счет 45". А после получения оплаты делайте реализацию отгруженной продукции. или добавьте какую-нить галку, по которой формируйте проводки по зБ счету, а потом нормально.
04.07.2005
15:02
#3
Ничего лучшего я не придумала, чем отгружать на 45 счет, но при этом не формируется задолженность у покупателя по 62. Уже неверно. И не помогут забалансовые счета.
Видимо в блоке 1Бухгалтерия реализовать ГП невозможно при такой учетной политике.
Видимо в блоке 1Бухгалтерия реализовать ГП невозможно при такой учетной политике.
05.07.2005
14:00
#5
согласна, видна на 45, но не в той сумме.
кстати, может подскажете, как мне в акт сверки добавить счет, который не прописан в типовой конфигурации.
кстати, может подскажете, как мне в акт сверки добавить счет, который не прописан в типовой конфигурации.
05.07.2005
14:30
#6
Ну это через прогарммера, в модуль надо добавлять и дописывать.
А почему на 45 не в той сумме видно, там отгрузка полностью отражается. Вам какую сумму надо там видеть?
А почему на 45 не в той сумме видно, там отгрузка полностью отражается. Вам какую сумму надо там видеть?
08.07.2005
15:41
#7
Извините, что долго не отвечала. Время отчетности..
)
Д-т сч. 45 показывает списание ГП по себестоимости: Д45 К43.
Я ввела забалансовый счет, на котором показываю кому отгружаю, в каком количестве, в какой сумме. А теперь по данному контрагенту надо сформировать Акт сверки. Вот и хочу добавить свой заблансовый счет к типовым счетам. И хочу самостоятельно, нет програмера, видители...
)).. Была бы рада помощи...
И еще, вопрос такой. Отгрузка через 45 означает отгрузку ГП со склада без перехода прав собственности. А если договором оговорено, что права собственности все же перешли в момент отгрузки ГП, справлюсь ли я с задачей в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия, без бух. справок, операций вручную и забалансовых счетов?
Спасибо.
Д-т сч. 45 показывает списание ГП по себестоимости: Д45 К43.
Я ввела забалансовый счет, на котором показываю кому отгружаю, в каком количестве, в какой сумме. А теперь по данному контрагенту надо сформировать Акт сверки. Вот и хочу добавить свой заблансовый счет к типовым счетам. И хочу самостоятельно, нет програмера, видители...
И еще, вопрос такой. Отгрузка через 45 означает отгрузку ГП со склада без перехода прав собственности. А если договором оговорено, что права собственности все же перешли в момент отгрузки ГП, справлюсь ли я с задачей в типовой конфигурации 1С: Бухгалтерия, без бух. справок, операций вручную и забалансовых счетов?
Спасибо.
Читают тему
(гостей: 1)