раздельный учет НДС+ЕНВД
20.08.2005
19:07
#1
подскажите пожалуйста как в 1с Бухгалтерии организовать учет товаро и зачет НДС, если товар приходит весь оптом с НДС, а потом часть из него продается по ЕНВД. по идее мы должны взять выручку общую и выручку от оптовой торговли и получить пропорцию, какую часть НДС мы можем отнести к оптовой торговле и взять к зачету, но если товар пришел на 1000руб+НДС, продали мы на 200р.+НДС и на 300руб. по ЕНВД, а оплатили поставщику на 800руб, в т.ч. НДС, то как это все сделать технически?
21.08.2005
00:10
#2
В1с технически это реализовано плохо или подругому сказать трудно реализовать.
Сразу скажу, что в пропорции по НК НДС по товару делить нельзя, должен быть раздельный учет.
В 1с "Перемещением" товара в розницу происходит возврат НДС в цену товара, но это, прошу прощения, гиморно. Там нужно обязательно выбрать сч/фактуру для определенного товара.
У меня ваша ситуация реализована (внесены изменения в конфу) методом Перемещения товара сос склада на склад и НДС берется от средней стоимости на момент перемещения. У налоговой большых вопросов не возникло при выездной проверки, а про налоговые регистры не заикались, в моей практике, вообще ни разу.
Так что посоветовать как это технически реализовать дело вкуса.
У меня так:
все поступает на опт, оплатил поставщику - все к зачету, продажа: опт-розница, при перемещении с опт на розницу НДС в цену 41/19 (получается минус на 19), и сторно 68/19 на туже сумму НДС (19 по оборотке закрыт, а проблема остается правильно определить сумму по стр.370 декларации, если товар поступил и оплачен в одном нал. периоде,а перешел и продан по ЕНВД в другом.
Привет, удачи!
Сразу скажу, что в пропорции по НК НДС по товару делить нельзя, должен быть раздельный учет.
В 1с "Перемещением" товара в розницу происходит возврат НДС в цену товара, но это, прошу прощения, гиморно. Там нужно обязательно выбрать сч/фактуру для определенного товара.
У меня ваша ситуация реализована (внесены изменения в конфу) методом Перемещения товара сос склада на склад и НДС берется от средней стоимости на момент перемещения. У налоговой большых вопросов не возникло при выездной проверки, а про налоговые регистры не заикались, в моей практике, вообще ни разу.
Так что посоветовать как это технически реализовать дело вкуса.
У меня так:
все поступает на опт, оплатил поставщику - все к зачету, продажа: опт-розница, при перемещении с опт на розницу НДС в цену 41/19 (получается минус на 19), и сторно 68/19 на туже сумму НДС (19 по оборотке закрыт, а проблема остается правильно определить сумму по стр.370 декларации, если товар поступил и оплачен в одном нал. периоде,а перешел и продан по ЕНВД в другом.
Привет, удачи!
Читают тему
(гостей: 1)