Подскажите! НДС к оплате налог.агента

Новая тема
Мы арендуем муниц.помещение и НДС начисляем и переч. самостоятельно в бюджет,как нал.агент. При реализации "0" должны ли заполнять в нал.деклар. Раздел 1.2"Сумма налога ,подлеж.уплате,по данным нал.агента" и Раздел 2.2. "Расчет суммы налога , подлеж.переч.налоговым агентом"?
НДС налогового агента от реализации ")" не зависит. НАДО.
Спасибо за ответ!Тогда ,если НДС с аренды оплачен,в зачет он должен же взяться ,значит заполняется раздел 2.1"Расчет общей суммы налога" строка 350"сумма нал. уплач. налог.агентом,подлеж.вычету" и строка 310"сумма нал.,предъяв. налогоплат. и уплач. им при обретен.услуг",а отсюда выходит что "сумма налога к уменьшению" тоже заполняется ?И на основании какого документа (статьи и т.д.)надо заполнять при реализ. "0" данные  нал.агента?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход