Подскажите кто-нибудь, пожалуйста. Мы товар приходовали на счет 41 НДС на 19, по оплате в зачет. Реализация шла через розницу и безнал с НДС. Выручка - НДС к оплате. Было все понятно. Теперь поставщики задним числом переводят часть товара на комиссию. МЫ товар перевели на забалансовый счет (это легко сделать проводками). При реализации, то что пришло с НДС, при продаже НДС к оплате, комиссионно НДС нет. Следовательно продавая через розницу комиссионный товар, ндс к оплате нет или с вознаграждения он все-таки появляется (общий баланс)? Как быть с безналом? С/ф выписывались с НДС и в платежных документах указывается в т.ч. независимо пришел товар комиссионно или нет (задним числом приход) Как мы теперь должны начислить ндс к оплате? Если у нас есть издержки, которые мы оплачиваем с НДС - можем ли мы брать его в зачет полностью или как?