Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

НДС - быть или звонить.

Пана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.04.2005
Сообщений: 265
Пост №1
 
21.10.2005 12:21

Подскажите, пожалуйста, если к нам приходят платежки с выделенным по ошибке НДС ( мы работаем на УСНО, без НДС и не выставляем его в с/ф, но некоторые упорно не "видят" или ошибаются)могу я пропускать такие платежи или надо созваниваться с покупателями и требовать исправления в платежных документах?

Фархат
читатель
офлайн
Дата регистрации: 29.11.2004
Сообщений: 110
Пост №2
 
21.10.2005 12:51

Вы не являетесь плательщиком НДС, следовательно, ошибки Ваших контрагентов - не Ваша проблема. Главное, не выдавайте им счетов-фактур с выделенной суммой НДС. Если есть возможность, попросите их написать вам письмо об исправлении назначения платежа.

Пана
читатель
офлайн
Дата регистрации: 07.04.2005
Сообщений: 265
Пост №3
 
21.10.2005 13:05

Спасибо огромное, Фархат! <br>

Катеринка
новичок
офлайн
Пост №4
 
24.10.2005 13:26

Фархат! Вы не правы!!!! Им придется платить НДС. Срочно требуйте исправлений. Да, нелогично, а что делать

Egres
читатель
офлайн
Дата регистрации: 10.03.2005
Сообщений: 148
Пост №5
 
26.10.2005 14:33

Кому это "им" придется платить НДС? Если счет-фактура с выделенным НДС не выписана с какого баяна кто-то будет должен платить НДС? или я что-то пропустил и теперь НДС платится на основании платежек %)?<br><br>З.Ы. мда главный бухгалтер Вам таки нужен..

Assistant
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.10.2005
Сообщений: 20
Пост №6
 
26.10.2005 16:12

НДС придется платить только тогда, когда выписан счет-фактура и в нем выделен НДС!

Катеринка
новичок
офлайн
Пост №7
 
26.10.2005 16:41

на семинарах говорили и проверка пытались содрать у коллег это в москве

Assistant
читатель
офлайн
Дата регистрации: 25.10.2005
Сообщений: 20
Пост №8
 
26.10.2005 16:57

На семинары надо ходить только на те, которые проводят представители ИФНС. А так такой ерунды можно наслушаться!!!! :)<br><br>Вот почитайте лучше это:<br><br>Организации, которые плательщиками НДС не являются, должны заплатить этот налог только в том случае, если выделили его отдельно в счете-фактуре. Об этом сказано в пункте 5 статьи 173 НК РФ. А в вашем случае НДС ошибочно выделен лишь в счете на оплату и в платежке покупателя. Такие действия к обязанности платить НДС не приводят.<br><br><br>Л.И. НИКОНОВА,<br>советник налоговой службы РФ III ранга УМНС России <br>по г. Москве<br><br>

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация