Ошибочное возмещение НДС (очень,очень срочно!!)

Новая тема
Подскажите пожалуйста, в июле месяце ошибочно возместила не оплаченный НДС. Правильно ли будет в октябре сделать сторно записи книги покупок? Если нет,объясните как правильно,спасибо.
"Правильно так:
1. внести исправления в книгу покупок июля;
2. сдать корректировочную декларацию за июль (т.е. в том виде, как она должна была быть);
3. доплатить неуплаченный налог за июль, рассчитаь и уплатить пеню
4. в месяце оплаты счета-фактуры включить его в книгу покупок, если декларация уже сдана - сделать корректировочную;
5. Если возникает переплата по налогу - писать письмо в налоговую с просьбой вернуть излишне уплаченный налог, или зачесть в счет будущих платежей.
Это как правильно. Вообще-то, если сдать сразу две корректировочных декларации - по одной недоплата, по другой переплата, то можно, наверное заплатить только пени. Для уточнения ситуации лучше проконсультироваться у камерального инспектора."
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход