Счет-фактура
06.01.2006
20:42
#1
Доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста. У нас НДС задан "по отгрузке". Так вот вопрос, при оформлении счетов-фактур, где ставить галочку на 68.2 или на 76.Н? Заранее спасибо:-)
Подскажите пожалуйста. У нас НДС задан "по отгрузке". Так вот вопрос, при оформлении счетов-фактур, где ставить галочку на 68.2 или на 76.Н? Заранее спасибо:-)
07.01.2006
00:34
#2
Вообще с 01.01.06 все работают "по отгрузке", у Вас 76.Н вообще не используется, начисляете НДС сразу (т.е. 68.2).
07.01.2006
11:45
#3
Спасибо:-) А как в таком случае быть с формированием книги продаж...она же пустая получается?! Или у меня что-то в настройках не так сделано?
07.01.2006
12:03
#4
Это зависит от настроек, по сути СФ попадает в "Книгу продаж" автоматом, какая у вас конфигурация?
07.01.2006
18:58
#6
Посмотри саму книгу продаж. Там запись будет. Документом "Формирование записей книги продаж" при учете "по отгрузке" пользоваться не надо.
07.01.2006
20:37
#7
Со счетами-фактурами разобрался:-)
Теперь другая проблема:-(
После реформации баланса при анализе состояния налогового учета вылезли внереализационные доходы: Причем записи есть тока по б/у:
- Всего: 2892.07
- Прочие внереализационные доходы (КО 99.1) 13783.33
90.9 - 99.1 7,221.05
99.2.2 - 99.1 2,892.07
84.2 - 99.1 3,670.21
- Прибыль от продаж (ОБ 90,99.1) -7221.05
- Закрытие счета 99 (ОБ 84,99.1) -3670.21
Получается что рвет на корреспонденцию: 99.2.2 - 99.1 - 2,892.07
По налоговому учету: 0.00
Это так и должно быть? Если нет, то как с этим бороться?
Теперь другая проблема:-(
После реформации баланса при анализе состояния налогового учета вылезли внереализационные доходы: Причем записи есть тока по б/у:
- Всего: 2892.07
- Прочие внереализационные доходы (КО 99.1) 13783.33
90.9 - 99.1 7,221.05
99.2.2 - 99.1 2,892.07
84.2 - 99.1 3,670.21
- Прибыль от продаж (ОБ 90,99.1) -7221.05
- Закрытие счета 99 (ОБ 84,99.1) -3670.21
Получается что рвет на корреспонденцию: 99.2.2 - 99.1 - 2,892.07
По налоговому учету: 0.00
Это так и должно быть? Если нет, то как с этим бороться?
10.01.2006
00:21
#8
Как-раз таки с 01.01.2006 документ "Формирование записей книги продаж" необходимо делать всем, т.к. книга продаж формируется по строкам этого документа, но это при условии, что конфигурацию обновили на 471 или 472 релиз (обновить придётся хотя бы для правильного автоматического формирования книги покупок).
Читают тему
(гостей: 1)