Внесение остатков по ОС
22.02.2006
17:19
#1
Здравствуйте,прошу помощи,
занесла остатки по ОС -сч.10-сч.00,износ сч.00-сч.13,все нормально
прошу подсказать поэтапно занесение остатков ОС для налогового учета:
ОС2-есть,наименование-есть,група-есть,кредит счета-пусто,субконто-пусто,валюта-пусто,сума есть,коментарий есть,фирма есть.
Когда провожу начисление бух.износа-начисляется за месяц правильно,когда провожу начисление нал.износа -начисляется полностью стоимость внесенная как остаточная -100%,в чем прикол?что неправильно внесено?
занесла остатки по ОС -сч.10-сч.00,износ сч.00-сч.13,все нормально
прошу подсказать поэтапно занесение остатков ОС для налогового учета:
ОС2-есть,наименование-есть,група-есть,кредит счета-пусто,субконто-пусто,валюта-пусто,сума есть,коментарий есть,фирма есть.
Когда провожу начисление бух.износа-начисляется за месяц правильно,когда провожу начисление нал.износа -начисляется полностью стоимость внесенная как остаточная -100%,в чем прикол?что неправильно внесено?
14.03.2006
15:06
#2
занесла остатки по ОС -сч.10-сч.00,износ сч.00-сч.13,все нормально
прошу подсказать
Вы номер счета не перепутали ???
прошу подсказать
Вы номер счета не перепутали ???
14.03.2006
16:05
#3
нет,я с Украины,у нас другие счета,но суть проводок то одна,начисление амортизации у меня происходит по бух. учету правильно -каждый месяц ,но согласно заданых норм по налоговому учету,а вот начисление налоговой АОС производиться по 1 групе нормально,а по остальным в размере100%.
Спасибо за участие,мы уже неделю ждем програмиста,но он похоже сам не владеет вопросом........
Спасибо за участие,мы уже неделю ждем програмиста,но он похоже сам не владеет вопросом........
Длительный цикл производстваКак правильно зачитывать неоплаченный НДС 2005, в разрезе СФ или договора ?
Читают тему
(гостей: 1)