Помогите мне, пожалуйста, ответить на такой вопрос. Представительство иностранной фирмы в РФ не ведущее предпринимательской деятельности в Рф, приобретает объект основных средств в 2002 году. Фактически произведенные расходы на его приобретение составили 450 000 рублей, в том числе НДС - 55 000 рублей. В 2004 году этот объект реализунтся за 540 000 рублей, в том числе НДС - 99 688 рублей. Остаточная стоимость основного средства к моменту продажи - 200 000 рублей.Будут ли в данном случае у предприятия какие-нибудь льготы? И чему будет равна сумма НДС? <br>Огромное спасибо всем, кто не проигнорировал мой вопрос. Мне кажется я уже заучилась.