Поздно пришла счет-фактура

Новая тема
Поставщики прислали ноябрьскую счет-фактуру в начале февраля.НДС соответственно уже сдали. Можно ли, и если можно то как правильно сделать, провести её в 1С тем числом, когда она к нам поступила.
Смотря когда оприходована сама номенклатура (услуги, товары, МПЗ...). Если в ноябре, то подавайте уточненную декларацию, вычет оформляйте ноябрем. А если поставщики предлагают товар сейчас, а документы оформлены задним числом, то однозначно пусть переделывают на февраль.
Ну прям совет от Ганса Христиана Андерсена, в какой сказке поставщик переделывал счет-фактуру (да еще и адназначнА), они то свою декларацию по НДС тоже сдали. Так что единственный (несказочный) совет - уточненная декларация.
Если оплачен, я провела бы текущей датой. Много судебных решений в пользу тех, кто так делал (могу выслать). Я тоже так делала. Даже намеренно, чтобы не было большой суммы к вычету.<br>А вы в ноябре не знали о том, что кто-то вам счет-фактуру должен?...))))
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход