ДАВАЛЬЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ!!!
19.06.2006
18:00
#1
Подскажите ,пожалуйста.Каким образом вести учет давальческих материалов фирме-подрядчику на забаланс. счете 003? Какими документами это оформлять? И как отображать это в программе 1С?
Спасибо большое.
Спасибо большое.
03.11.2006
13:13
#4
Я делаю так.
Поступление материалов от давальца: УФ № М4 или акт приема-передачи материалов в произвольной форме Дт 003.01 Кт 60
Передача в производство: Требование-накладная ТМФ № М11 Дт 003.02 Кт 003.01
Далее выпускаем продукцию УФ № МХ 18.
Передаем продукцию заказчику: кроме акта приема-передачи работ, передаем заказчику акт на списание сырья.
Вроде все. Можно конечно добавить акт об использованном сырье и если есть не переработанное сырье включить сюда же документ о возврате. Все конечно зависит от условий договора (кому достаются излишки либо отходы)
Поступление материалов от давальца: УФ № М4 или акт приема-передачи материалов в произвольной форме Дт 003.01 Кт 60
Передача в производство: Требование-накладная ТМФ № М11 Дт 003.02 Кт 003.01
Далее выпускаем продукцию УФ № МХ 18.
Передаем продукцию заказчику: кроме акта приема-передачи работ, передаем заказчику акт на списание сырья.
Вроде все. Можно конечно добавить акт об использованном сырье и если есть не переработанное сырье включить сюда же документ о возврате. Все конечно зависит от условий договора (кому достаются излишки либо отходы)
07.11.2006
11:39
#5
А обязательны ли вообще эти документы на передачу материалов?как быть если мы генподрядчик выполняем работу из материалов заказчика,заказчик нам дал накладную по давальческ. мат.Должны ли мы СУБПОДРЯДУ тоже отписывать какую то накладную? И достаточно ли будет просто одной накладной от заказчика на отпуск материалов,если материалы допустим израсходованы нами полностью?Или мы еще должны по материалам отчитаться перед заказчиком???
Читают тему
(гостей: 1)