Подскажите ,пожалуйста.Каким образом вести учет давальческих материалов фирме-подрядчику на забаланс. счете 003? Какими документами это оформлять? И как отображать это в программе 1С?<br>Спасибо большое.
Подскажите ,пожалуйста.Каким образом вести учет давальческих материалов фирме-подрядчику на забаланс. счете 003? Какими документами это оформлять? И как отображать это в программе 1С?<br>Спасибо большое.
Должен быть документ Движения давальческих материалов. у меня небыло сам писал!
А как сами писали?
Я делаю так.<br>Поступление материалов от давальца: УФ № М4 или акт приема-передачи материалов в произвольной форме Дт 003.01 Кт 60<br>Передача в производство: Требование-накладная ТМФ № М11 Дт 003.02 Кт 003.01<br>Далее выпускаем продукцию УФ № МХ 18.<br>Передаем продукцию заказчику: кроме акта приема-передачи работ, передаем заказчику акт на списание сырья.<br>Вроде все. Можно конечно добавить акт об использованном сырье и если есть не переработанное сырье включить сюда же документ о возврате. Все конечно зависит от условий договора (кому достаются излишки либо отходы)
А обязательны ли вообще эти документы на передачу материалов?как быть если мы генподрядчик выполняем работу из материалов заказчика,заказчик нам дал накладную по давальческ. мат.Должны ли мы СУБПОДРЯДУ тоже отписывать какую то накладную? И достаточно ли будет просто одной накладной от заказчика на отпуск материалов,если материалы допустим израсходованы нами полностью?Или мы еще должны по материалам отчитаться перед заказчиком???
?????
26 апреля 2024 года — Форум пользователей «1С:Документооборота» |
1C:Лекторий: 7 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция о новом в 1С:ЗУП (версии 3.1.27-3.1.29): поддержка изменений по налогам и взносам, СЭДО, регистрация в органе статистики и другие изменения 1C:Лекторий: 14 мая 2024 года — Бесплатная онлайн-лекция об учете в 1С:БГУ 8 (ред. 2) невостребованной кредиторами задолженности. Серия 1С:Консалтинг для госсектора |