Я так понимаю - у вас формируется проводка по 09(Убытки прошлых периодов)?<br><br>Убытки прошлых периодов считаются так (если кратко, релиз 477):<br><br>+ Дт суммы по Н11.<Все года> (убытки прошлых лет всего) - начало года<br>+ Дт сумма по НПР.УП (постоянные разницы по убыткам прошлых лет) - начало года<br>+ Кон.сальдо по КВР.УП (корректировка разниц по убыткам - по этому счету можно вносить ручные корректировки для программы, если считаете что она работает не правильно) - текущий месяц<br><br>Потом берется норма корректировки (в зависимости от года), база налога на прибыль (с корректировкой текущих убытков) и рассчитывается сумма для 09.<br><br>Я, например, при проведении ползуюсь отчетом док-та "Закрытие месяца".<br>Изучал на семинаре 1С и смотрел код документа. <br>