Бюджетка ОС
14.07.2006
03:17
#1
Кто-нибудь сталкивался с такой ситуацией, как:
отсторнировали ошибочно списанное ОС (40101172), при этом головная организация хочет КОСГУ не 172, а какой-нибудь из расходов красным. Может я что-то не догоняю?
отсторнировали ошибочно списанное ОС (40101172), при этом головная организация хочет КОСГУ не 172, а какой-нибудь из расходов красным. Может я что-то не догоняю?
14.07.2006
11:12
#2
"Инструкция 25н:"4. Исправление ошибок, обнаруженных в регистрах бюджетного учета, производится в следующем порядке:
ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерского баланса и не требующая изменения данных в журналах операций, исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бюджетного учета, в котором производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись "Исправлено";
ошибочная запись, обнаруженная до момента представления бухгалтерского баланса и требующая изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера оформляется по способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью последним днем отчетного периода;
ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, оформляется по способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а такжеисправления способом "Красное сторно" оформляются Справкой (ф. 0504833),в которой делается ссылка на номер и дату исправляемого журнала операций,
документа, обоснование внесения исправления."
Документ "Сторно" в БК формирует проводки по методу "КРАНОГО СТОРНО". Суть метода: в периоде в котором ОБНАРУЖИЛИ ошибку формируем теже проводку(проводки), которые привели к той ошибке. Единственное отличие указываем сумму со знаком "-"(минус). Затем по ситуации: ничего не делаем или вводим ПРАВИЛЬНЫЙ док датой сторно или поздее. Удобно - не надо менять отчетность за период в котром была ошибка.
Если ошибка была за текущий период, то проще отментить проведение списания ОС и УНИЧТОЖИТЬ Акт списания. МОЛ не забудьте поставить в извесность."
ошибка за отчетный период, обнаруженная до момента представления бухгалтерского баланса и не требующая изменения данных в журналах операций, исправляется путем зачеркивания тонкой чертой неправильных сумм и текста так, чтобы можно было прочитать зачеркнутое, и написания над зачеркнутым исправленного текста и суммы. Одновременно в регистре бюджетного учета, в котором производится исправление ошибки, на полях против соответствующей строки за подписью главного бухгалтера делается надпись "Исправлено";
ошибочная запись, обнаруженная до момента представления бухгалтерского баланса и требующая изменений в журнале операций, в зависимости от ее характера оформляется по способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью последним днем отчетного периода;
ошибка, обнаруженная в регистрах бюджетного учета за отчетный период, за который бухгалтерская отчетность в установленном порядке уже представлена, оформляется по способу "Красное сторно" и дополнительной бухгалтерской записью датой обнаружения ошибки.
Дополнительные бухгалтерские записи по исправлению ошибок, а такжеисправления способом "Красное сторно" оформляются Справкой (ф. 0504833),в которой делается ссылка на номер и дату исправляемого журнала операций,
документа, обоснование внесения исправления."
Документ "Сторно" в БК формирует проводки по методу "КРАНОГО СТОРНО". Суть метода: в периоде в котором ОБНАРУЖИЛИ ошибку формируем теже проводку(проводки), которые привели к той ошибке. Единственное отличие указываем сумму со знаком "-"(минус). Затем по ситуации: ничего не делаем или вводим ПРАВИЛЬНЫЙ док датой сторно или поздее. Удобно - не надо менять отчетность за период в котром была ошибка.
Если ошибка была за текущий период, то проще отментить проведение списания ОС и УНИЧТОЖИТЬ Акт списания. МОЛ не забудьте поставить в извесность."
14.07.2006
19:42
#3
Дергать цитаты из документа, не очень понимая, как они относятся к вопросу - не самый лучший выбор :p
18.07.2006
11:44
#4
> Дергать цитаты из документа, не очень понимая, как они относятся к вопросу - не самый лучший выбор :p
По сути согласен, принято. Но...Ответьтте просто:"Да/Нет" на ?:"Вы перестали пить коньяк по понедельникам?".
ТЕПЕРЬ по ?. КОСГУ операции сторно ТАКОЕ ЖЕ, т.е. 172. Может Вы поставили на учет не то и не так как они хотели бы? Тогда и КОСГУ может быть иной (для поступления и соответственно сторно).
По сути согласен, принято. Но...Ответьтте просто:"Да/Нет" на ?:"Вы перестали пить коньяк по понедельникам?".
ТЕПЕРЬ по ?. КОСГУ операции сторно ТАКОЕ ЖЕ, т.е. 172. Может Вы поставили на учет не то и не так как они хотели бы? Тогда и КОСГУ может быть иной (для поступления и соответственно сторно).
как нужно отразить расходы не принимаемые для целей налогообложенияФСС с договоров гражданско-правового характера в 1С Зарплате
Читают тему
(гостей: 1)