Проводочка: помогите
26.07.2006
11:51
#31
при продаже трудовой книжки (я ее провела как материал), я делаю отгрузку материалов на сторону и мне нужна проводка Д73 (т.к. своему работнику) К 91.1
а автоматом формируется Д 62.1 К 91.1
как быть?
а автоматом формируется Д 62.1 К 91.1
как быть?
26.07.2006
12:52
#34
Слушайте !!! прикольно читаю я Ваш диалог - а если Вас столкнуть лицом к лицу! Интересно было бы посмотреть!!!
26.07.2006
13:01
#35
А погулять недельку не хотите? (Читаем правила форума особенно - вот это:
.......
Отклонения от темы форума (офф-топики) нежелательны. На форуме категорически запрещаются нецензурные выражения, некорректное отношение друг к другу и другие проявления экстремизма.
.......
.......
Отклонения от темы форума (офф-топики) нежелательны. На форуме категорически запрещаются нецензурные выражения, некорректное отношение друг к другу и другие проявления экстремизма.
.......
26.07.2006
13:43
#36
"+1 Лелик немного в публике ошибся ;)
Mr. Zloy, мне кажется, что я бред несу, даже стесняюсь спросить еще такой вопросик:
когда я сформировала последним числом месяца (30.06) книгу покупок, вычет НДС по тем ОС, которые я купила 30.06. и оприходовала 30.06 сформировался июнем, а мне надо в месяце, следующим за вводом в эксплуатацию - август
Могу я их оприходовать в июле, если все документы (Акт ОС-1, счет-фактура, оплата) от 30.06?
Тогла введу в эксплуатацию в августе, и приму к зачету НДС в сентябре, какая разница, НДС у нас поквартальный (все равно у меня уже по нему переплата)?
ps(НДС за 2 квартал я уплатила в полном объеме, не принимая к зачету НДС по приобретенным ОС)
"
Mr. Zloy, мне кажется, что я бред несу, даже стесняюсь спросить еще такой вопросик:
когда я сформировала последним числом месяца (30.06) книгу покупок, вычет НДС по тем ОС, которые я купила 30.06. и оприходовала 30.06 сформировался июнем, а мне надо в месяце, следующим за вводом в эксплуатацию - август
Могу я их оприходовать в июле, если все документы (Акт ОС-1, счет-фактура, оплата) от 30.06?
Тогла введу в эксплуатацию в августе, и приму к зачету НДС в сентябре, какая разница, НДС у нас поквартальный (все равно у меня уже по нему переплата)?
ps(НДС за 2 квартал я уплатила в полном объеме, не принимая к зачету НДС по приобретенным ОС)
"
26.07.2006
14:05
#37
А на основании чего - следующим месяцем? (Маразматическое мнение ФНС не предлагать)
1) Сч.фактура есть?
2) Этот актив принят на баланс? (Не важно, хоть и на 08 или 07 счёт)
3) Используется в деятельности облагаемой НДС?
Если везде - ДА, то зачем - "следующим месяцем"?
1) Сч.фактура есть?
2) Этот актив принят на баланс? (Не важно, хоть и на 08 или 07 счёт)
3) Используется в деятельности облагаемой НДС?
Если везде - ДА, то зачем - "следующим месяцем"?
26.07.2006
14:15
#38
дело в том, что мы только начали работать, и я - тоже начинающий бухгалтер, сходила в налоговую, они сказали: зачеть НДС можно только в следующем месяце, я и уплатила НДС без учета входного,
Теперь, чтобы не пересчитывать НДС к уплате, можно принять на баланс в июле, и соответственно сделать вычет по НДС в июле?
Чтобы вы сделали на моем месте?
Теперь, чтобы не пересчитывать НДС к уплате, можно принять на баланс в июле, и соответственно сделать вычет по НДС в июле?
Чтобы вы сделали на моем месте?
Читают тему
(гостей: 1)