Подскажите, кто-нибудь, как оформить перевод ОС с одного счета на другой. Дело в том, что в нашей организации, в 2005г. принимали Библиотечный фонд на счет 101.06, соответственно, начислили полную амортизацию, и это показано в балансе на начало 2006г. Сейчас период инвентаризации, и соответсвенно сверки бух и фактического наличия ОС, плюс хотелось бы в этом году сдать баланс как полагается, чтобы книжки были книжками. <br>Как сделать это корректно??