НДС за иностранного партнера - нерезидента

Новая тема
У предприятия есть иностранный поставщик услуг, который не является налоговым резидентом РФ по НДС. Следовательно, мы должны перечислить НДС за него. У нас имеется только Акт об оказании услуг.

1. Как мы должны выписать счет-фактуру?
2. Какие записи должны быть сделаны в книге покупок и книге продаж?
3. Кто должен быть указан в графе «Наименование покупателя» в книге продаж?
Конфигурация ПУБ. Но хотелось бы сначала разобраться с самой хоз. операцией.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход