УСНО и расходы по НДС
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
18.01.2007
14:34
#1
Целый год центр по обслуживанию ККТ выставляет нам счета-фактуры без указания нашего адреса с одним инн и названием фирмы. У кого-нибудь есть опыт отношений с налоговой. Могут ли они снять с расходов суммы НДС, оплаченные за обслуживание ККТ, если неправильно оформлена сч/ф?
18.01.2007
15:10
#2
п.п 2 п.5 ст.169 НК Легко. Ближайший пример неправильно оформленного сч/ф, вылился предприятию в 900 000.00. А в счете просто не был указан КПП. Впереди суд.
18.01.2007
17:10
#3
У вас НДС входит в стоимость товара, вы же не отчитываетесь по НДС. Я думаю, что вам не обязательно собирать сч\факт. Есть другие мнения.
18.01.2007
19:39
#4
Я думаю вопрос о документальном подтверждении расходов. Хотя, если не ошибаюсь платежное поручение в адрес поставщика, с указанием первичного учетного дока, так же является таковым.
22.01.2007
14:37
#5
Если есть еще документ ,например акт выполненных работ ,то мне кажется никаких проблем не должно быть
27.01.2007
21:55
#6
Потребуйте переделать сч/ф. Они должны это сделать. У Вас УСН "доходы" или "доходы минус расходы"? Если первый вариантЮ, то Вам ничего не грозит. А п/п не является/ документом подтверждающим списание НДС. Этим документом является ТОЛЬКО сч/ф. НК глава 21.
29.01.2007
08:31
#7
Если вам не сложно, ответьте, на какую статью вы сылаитесь, говоря о том что для списание НДС необходима с-ф. Мне всегда казалось, что с-ф необходима при возмещении НДС, а не при его списании на затраты.
29.01.2007
09:26
#8
Глава 21 НК РФ. Я говорю о списании по Д68сч, а не осписании на затраты. Но это в общей системе налогообложения. А при УСН доходы минус расходы, НДС списывается в расходы отдельной сторокой. Гл.26 НК РФ. У Вас как считается налогооблагаемая база в УСН: доходы или доходы минус расходы? Вот из этого и исходите.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)