Помогите разобраться с договором давальческого сырья

Новая тема
Показывать по сообщений
Схема такая: покупаю зерно, отправляю в переработку на завод, а они мне крахмал.<br>какими документами оформляется в 1С. 7.7 <br>как в программе зерно превратить в крахмал
для бух 77: отгрузка материалов на переработку, потом поступление материалов (вид - из переработки)
У меня тоже проблема с отражением движения давальческого сырья. Схема проводок у меня такая:<br><br>43-40 - оприходованы ТМЦ в составе  готовой продукции (круглый лес)<br>10.1 - 43 - готовая продукция переведена в сырье<br>10.7 - 10.1 - сырье передано в переработку сторонней организации (распиловка)<br>10.1-10.7 - возврат стоимости сырья в продукции из переработки<br>20 - 10.1 - если с переработанные ТМЦ проходят еще какую-то произв.обработку<br>или<br>43 - 10.1 - для возвратных отходов и пиломатериала, готовых к продаже<br>20-60.1 - оплата услуги переработчика  или<br>43-60.1 - если пиломатериалы не подвергаются дальнейшей обработке<br><br>Все проводки делаю по стоимости сырья. До закрытия месяца БУ и НУ обороты по количеству и стоимости выглядят красиво.<br>После закрытия - НУ выдает предупреждение, что не рассчитана стоимость товара (переведенного в сырье и отпущ. в переработку), т.к.последовательность списания "Материалы-Товар". Технологический анализ выдает: стоимостные остатки на 10.1 при отсутствии количественных (в НУ та же песня),предупреждает о нестандарте проводок 10-43, а самое главное - 40 счет имеет сальдо !!! Как избавиться от проблемы? <br>
:0(
У меня проблема в ПУБ.<br>Ситуация такая.<br>Производим товар...как правильно отразить,что используются давальческое сырье+свое+услуги и отдать готовую продукцию?<br>Все как то смотрю и мало понимаю в конфе....а книги нет.
> Производим товар...как правильно отразить<br>><br>Что значит "производим товар"? Может производите готовую продукцию?<br><br>>отдать готовую продукцию?<br>> <br>Вы что отдаете? Или все-таки продаете?<br><br>И в чем конкретно проблема?<br>
004 сч 1С 8.2..JPG (261.71 КБ)
сч004 7.7.JPG (103.79 КБ)
если я правильно поняла, то ситуация следущая:<br>1)покупаем довальческое сырье<br>2)перерабатываем его в товар (довальч.сырье+своё+услуги)<br>3)возвращаем уже товар обратно<br><br>самой стало интересно как это отразить...
Давальцы, отзовитесь!!
<br>> <br>> И в чем конкретно проблема?<br>> <br><br>Бух! правильно все поняла.<br>Какая правильная последовательность документов хотя бы в общих чертах.<br>Пока  я только разобрался,что делаем Поступление МПЗ с видом Переданные в переработку,которые падают сразу на 003.<br>Дальше пока думаю...<br><br>
> > <br>> > И в чем конкретно проблема?<br>> > <br>> <br>> Бух! правильно все поняла.<br>><br>Как же она правильно поняла.<br>1. Покупаем давальческое сырье. - сырье потому и давальческое , что его не покупают.<br>2. Перерабатываем его в товар - см описание плана счетов "Товары" счет 41<br>"В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 "Товары" применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно." <br><br>> Дальше пока думаю...<br>О чем?

Читают тему

(гостей: 1)

Быстрый переход