Помогите разобраться с договором давальческого сырья

Новая тема
Показывать по 10 20 40 сообщений
Схема такая: покупаю зерно, отправляю в переработку на завод, а они мне крахмал.
какими документами оформляется в 1С. 7.7
как в программе зерно превратить в крахмал
для бух 77: отгрузка материалов на переработку, потом поступление материалов (вид - из переработки)
У меня тоже проблема с отражением движения давальческого сырья. Схема проводок у меня такая:

43-40 - оприходованы ТМЦ в составе  готовой продукции (круглый лес)
10.1 - 43 - готовая продукция переведена в сырье
10.7 - 10.1 - сырье передано в переработку сторонней организации (распиловка)
10.1-10.7 - возврат стоимости сырья в продукции из переработки
20 - 10.1 - если с переработанные ТМЦ проходят еще какую-то произв.обработку
или
43 - 10.1 - для возвратных отходов и пиломатериала, готовых к продаже
20-60.1 - оплата услуги переработчика  или
43-60.1 - если пиломатериалы не подвергаются дальнейшей обработке

Все проводки делаю по стоимости сырья. До закрытия месяца БУ и НУ обороты по количеству и стоимости выглядят красиво.
После закрытия - НУ выдает предупреждение, что не рассчитана стоимость товара (переведенного в сырье и отпущ. в переработку), т.к.последовательность списания "Материалы-Товар". Технологический анализ выдает: стоимостные остатки на 10.1 при отсутствии количественных (в НУ та же песня),предупреждает о нестандарте проводок 10-43, а самое главное - 40 счет имеет сальдо !!! Как избавиться от проблемы?
:0(
У меня проблема в ПУБ.
Ситуация такая.
Производим товар...как правильно отразить,что используются давальческое сырье+свое+услуги и отдать готовую продукцию?
Все как то смотрю и мало понимаю в конфе....а книги нет.
> Производим товар...как правильно отразить
>
Что значит "производим товар"? Может производите готовую продукцию?

>отдать готовую продукцию?
>
Вы что отдаете? Или все-таки продаете?

И в чем конкретно проблема?
004 сч 1С 8.2..JPG (261.71 КБ)
сч004 7.7.JPG (103.79 КБ)
если я правильно поняла, то ситуация следущая:
1)покупаем довальческое сырье
2)перерабатываем его в товар (довальч.сырье+своё+услуги)
3)возвращаем уже товар обратно

самой стало интересно как это отразить...
Давальцы, отзовитесь!!

>
> И в чем конкретно проблема?
>

Бух! правильно все поняла.
Какая правильная последовательность документов хотя бы в общих чертах.
Пока  я только разобрался,что делаем Поступление МПЗ с видом Переданные в переработку,которые падают сразу на 003.
Дальше пока думаю...

> >
> > И в чем конкретно проблема?
> >
>
> Бух! правильно все поняла.
>
Как же она правильно поняла.
1. Покупаем давальческое сырье. - сырье потому и давальческое , что его не покупают.
2. Перерабатываем его в товар - см описание плана счетов "Товары" счет 41
"В организациях, осуществляющих промышленную и иную производственную деятельность, счет 41 "Товары" применяется в случаях, когда какие-либо изделия, материалы, продукты приобретаются специально для продажи или когда стоимость готовых изделий, приобретаемых для комплектации, не включается в себестоимость проданной продукции, а подлежит возмещению покупателями отдельно."

> Дальше пока думаю...
О чем?
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход