> Бред. Если уж вести учет, так чтоб программа корректно всё проводила...<br>Программа и так все корректно проводит, а сообщение это больше информационное, нежели об ошибке ведения учета. В данном случае от него можно избавиться если внести через корректировку записей регистров приход по регистру "НДС партии товаров" по периоду перед документом "Принятие к учетуОС". Но для этого нужно четко разобраться, как заполнять измерения регистра.<br>> > Это сообщение будет выходить и в других случаях при списании номенклатуры с учета, если она поступала не от поставщиков, а на пример оприходована в результате инвентаризации или по авансовому отчету<br>> Если есть БезНДСная (0%)деятельность (настройка Уч.политики), то во всех этих случаях формируются движения по регистру НДС по партиям запасов...соответственно проблем при списании не возникает.<br>По авансовому отчету и инвентаризации беру слова свои обратно. НО, если в авансовом отчете или поступлении товаров,услуг не ставить флаг "Учитывать НДС", движений по регистру не формируется. Это особенно актуально по авансовому отчету, т.к. в 95% случаев НДС там не учитывается, а проставлять в каждой строке ставку НДС "Без НДС" - лишняя работа. <br>Если поступление идет от поставщиков, которые не платят НДС и не выставляют счета-фактуры, то в "Поступлении товаров услуг" ставить "Учитывать НДС" тоже не надо, т.к. иначе 1- лишняя работа, 2 - по регистру "НДС Предявленный" пройдет приход, который теоретически никогда не должен закрыться(т.е. будет накапливаться мусор). <br>Ну а если приход по складу делете бух.операцией, то откуда-же появится приход по "НДС Партии товаров"?<br>> <br>> > Вдобавок к этому, хочу сказать, что этот регистр ведется программой безобразно<br>> Может учет ведется...<br>А Вы попробуйте проанализировать этот регистр через Универсальный отчет, сравните с 10 счетом ...<br><br>