Подскажите, как правильно учесть НДС? <br><br>Организация реализовала товар, покупатель товар принял (право собственности на товар перешло покупателю). Покупатель оплатил часть и по истечении значительного времени (после отгрузки), в следующем календарном году по соглашению сторон вернул неоплаченную часть товара, предоставив накладную и Сфет-фактуру. <br>Как правильно учесть НДС всвязи с изменениями 2007г. <br>Должны ли мы перечислять НДС платежным поручением? Если да , то на каком основании покупатель нам его вернет, если это зачет взаимных требований?