Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

Проблемы с Закрытием месяца.

Incoid
читатель
офлайн
Дата регистрации: 13.02.2007
Сообщений: 6
Пост №1
 
29.03.2007 06:49

Помогите пожалуйста, после проведения операции закрытие месяца выскакивают следующие ошибки:<br><br>>>Не установлен порядок подразделения <br>>>для закрытия счетов, используемый<br>>>при расчете стоимости продукции.<br>>>Порядок устанавливается документом "Установка порядка<br>>>подразделений для закрытия счетов"<br><br>Порядок подразделений установил, у нас их для "производство" и "администрация", менял последовательность но все безрезультатно. В базовой литературе прочитал, что необходим документ "Инвентаризация незавершенного производства", установил но все безрезультатно.<br><br>>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>>>Счет учета: 20.01.<br>>>Подразделение: .<br>>>Номенклатурная группа: .<br>>>База распределения: плановая себестоимость продукции.<br><br>>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>>>Счет учета: 23.<br>>>Подразделение: .<br>>>Номенклатурная группа: .<br>>>База распределения: плановая себестоимость продукции.<br><br>>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>>>Счет учета: 20.01.<br>>>Подразделение: Производственный участок.<br>>>Номенклатурная группа: .<br>>>База распределения: плановая себестоимость продукции.<br><br>>>Нет базы распределения на себестоимость продукции (услуг) прямых расходов, учитываемых следующим образом:<br>>>Счет учета: 20.01.<br>>>Подразделение: Администрация.<br>>>Номенклатурная группа: .<br>>>База распределения: плановая себестоимость продукции.<br><br>В документе "Методы распределения косвенных расходов" установил "Базу распределения" Плановая себестоимость, но это тоже не помогло. В итоге в отчетах не могу увидеть себестоимость произведенной продукции и реальную прибыль производства.<br>Рассчитываем вручную, руководство меня трясет "зачем перешли на 1С". Помогите, иначе уволят.<br>

Silva
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.02.2007
Сообщений: 94
Пост №2
 
29.03.2007 11:16

По документу Устанвока порядка закрытия подразделений: посмотрите его дату, сделйте ее раньше закрываемого периода.<br>По поводу 20: из ваших оюъяснений видно, что на нем у вас прсутсвуют пустые субконто: Номенклатурная группа и подразделение. стойте оборотку по 20, потом карточку счета, ищите, какие документы породили проводки на 20 счет с пустыми субконто. Избавляйтесь от пустых значений, все субконто должны быть заполнены, когда их не будет, все закроется.

Jools
читатель
офлайн
Дата регистрации: 11.03.2007
Сообщений: 78
Пост №3
 
26.07.2007 22:33

У меня та же проблема. не могу найти пустое субконто по счету 20.01.<br><br>Карточка счета выглядит так:<br>Дата |Документ |Операция |Дебет | |Кредит        |Текущее сальдо <br> | |        |Счет |Сумма |Счет |Сумма |<br>Сальдо на начало        | 0,00 | 0,00 <br>________________________________________________________­|_______|_________________________<br>26.02.2007 |Акт об оказании |Затраты от |90.02.1 |       |20.01 |1 588 |1 588 <br>             производственных|реализации |            |       |       |       |<br>             услуг       |произв. услуг|            |       |       |       |<br>                         |в план.ценах |            |       |       | К | <br> <br> | Основная номенклатурная группа <br> | Администрация <br>       | Основная номенклатурная группа <br> |      <...> <br>Обороты за период 0,00        1 588 <br>Сальдо на конец        -1 588 0,00 <br><br>Какое субконто должно быть на месте <...> - непонятно, облазила весь документ, все реквизиты заполнены, подскажите что делать?

Silva
читатель
офлайн
Дата регистрации: 21.02.2007
Сообщений: 94
Пост №4
 
01.08.2007 11:26

У вас на самом деле не таже проблема. У вас отсутсвует третье суюконто по 20 - статья затрат, Номенклатурная группа и подразделение у вас есть (в предыдущем случае они были пустые и на них ругалась программа). для услуг произ хар-ра документом " Акт об оказании производственных услуг) это субконто не заполняется при проведении. В проводку по 20 пишется только подразделение и номенкл групп. И если в остальном ошибок нет, все закрывается нормально: суммирутся все затраты по 20 на этой ном группе и подразделении ( дебетовый оборот), сравнивается с кредитовым (ваша плановая себестоимость, указанная в акте), разница списывается на 90, опять же без указания статьи затрат. То есть у вас в данном конкретном примере ошибки нет. Если ругается на пустые субконто по 20, то это либо подразделение, либо статья затрат. Ищите их в других местах.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация