Уточняющие сведения по 2НДФЛ. Как подавать?

Новая тема
ЗиК. 274 релиз. Уже после сдачи отчетности по НДФЛ, бухгалтер обнаружила, что у двух сотрудников неправильно рассчитался средний заработок по больничному листу (переходный период 2006-2007), какой-то вид расчета не попал в среднюю. Поправили базу больничного, пересчитали, "полетел" налог за 2006 год. Отличается (от уже сданной отчетности) и налогооблагаемая база и НДФЛ. По закону полагается подать уточняющие сведения в налоговую. Как сформировать эти сведения в ЗиК и вообще как это происходит на практике, никогда не сталкивалась, помогите советом. Спасибо.
ved.PNG (78.01 КБ)
> ЗиК. 274 релиз. Уже после сдачи отчетности по НДФЛ, бухгалтер обнаружила, что у двух сотрудников неправильно рассчитался средний заработок по больничному листу (переходный период 2006-2007),<br>><br>Каким образом, больничный начисленный в 2007 году попал у Вас в отчет по НДФЛ за 2006 год?<br>
Очень даже распростаненная ситуация. Декабрь 2006 года сотруднику оплатили как полный месяц. В январе он принес больничный, например, с 28 декабря по 12 января. Больничный оплачивается, естественно, в 2007 году, а налоговая база и налог за 2006 год из-за перерасчета меняется. Или, например, ошиблись при вводе больничного в датах. Впрочем, я узнала, как подаются сведения - надо отправить справку 2НДФЛ в налоговую по сотрудникам, по которым поменялся налог.
> Очень даже распростаненная ситуация. Декабрь 2006 года сотруднику >оплатили как полный месяц. В январе он принес больничный, например, >с 28 декабря по 12 января. <br>Ничего не распространенная ситуация.<br>А что табель на предприятии не ведется? И что сведения по НДФЛ вы сдали уже в январе?<br>И тем более ошибаться в датах -с чего это вы взяли что ситуация распространенная. Разве сотрудник получив расчетный листок за январь не увидел ошибки.<br><br><br>
Вопрос мой был - как подать уточняющие сведения, причину можно пропустить. Табель, естественно, ведется, но сдается он 25-26 числа, а сотрудник заболел 28, пересчитывать зарплату не стали. Сведения в налоговую подали в марте, январь считале в EXCEL, потом дублировали в 1С, отсюда и ошибки.
А если пропускать причину, то будете постоянно считать в  Excele  и исправлять ошибки. Интересно, а расходы по з/плате в декабре в части налога на прибыль тоже будете править вручную?<br>
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход