Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

бюджет 610 списание инв. объекта

solf
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2005
Сообщений: 278
Пост №1
 
23.05.2007 14:38

я далека от проводок и т.п. возможно вопрос будет глупым :(<br>Делается списание инв. объектов по ветхости, износу. указывается счет 401.01.1<br>почему вид кбк = классификация доходов?<br>(содержание хоз операции= списание ос и нма, пришедших внегодность )<br>почему не расходы? :(<br>Из-за этого в главной книге используются 2 кбк<br>****327             18000<br>****999            -18000<br>а должно быть =0 <br>т.е. сальдо развернутое так и держится :(<br>а выбрать 327 не получается - оно расходов.....

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №2
 
24.05.2007 04:19

"МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ<br><br>             ПРИКАЗ<br>      от 10 февраля 2006 г. N 25н<br><br>ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИНСТРУКЦИИ ПО БЮДЖЕТНОМУ УЧЕТУ<br><br> ЧАСТЬ III. ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ ПЛАНА СЧЕТОВ<br>       БЮДЖЕТНОГО УЧЕТА<br><br>       Раздел 1. НЕФИНАНСОВЫЕ АКТИВЫ<br><br>      Счет 010000000 "Нефинансовые активы"<br><br>       Счет 010100000 "Основные средства"<br><br> списание объектов основных средств, пришедших в негодность, отражается:<br> по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" (010401410, 010402410, 010403410, 010404410, 010405410, 010406410, 010407410), счета 040101172 "Доходы от реализации активов" <br> и кредиту счетов 010101410 "Уменьшение стоимости жилых помещений", 010102410 "Уменьшение стоимости нежилых помещений", 010103410 "Уменьшение стоимости сооружений", 010104410 "Уменьшение стоимости машин и оборудования", 010105410 "Уменьшение стоимости транспортных средств", 010106410 "Уменьшение стоимости производственного и хозяйственного инвентаря", 010107410 "Уменьшение стоимости библиотечного фонда", 010108410 "Уменьшение стоимости драгоценностей и ювелирных изделий", 010109410 "Уменьшение стоимости прочих основных средств";<br>"

solf
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2005
Сообщений: 278
Пост №3
 
24.05.2007 04:51

"Внимание! <br>документы по списанию основных фондов (ОС, НМА) при проведении формируют <br>только записи по списанию начисленной амортизации и остаточной стоимости. <br><br>Вторые записи, например, по отнесению убытка на виновных лиц или <br>оприходованию стоимости материалов, полученных от ликвидации основных <br>средств, надо внести с помощью других документов." (с) из документа списания инв. объектов<br><br>1-я запись это с вашего ответа "по дебету соответствующих счетов аналитического учета счета 010400000 "Амортизация" ..."<br>а вторая запись это "по дебету соответствующих счетов аналитического учета ... счета 040101172 "Доходы от реализации активов" ?? т.е. Дт 401.01.1 Кт 101.0х? Вот это надо в ручной операции ввести дополнительно? (потому как документ только Дт 104.06.1 Кт 101.06.1 ставит, а Дт 401.01.1 Кт 101.06.1 нету )<br>Я правильно понимаю?<br><br>Спасибо за ответы!<br>

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №4
 
24.05.2007 06:11

В программе при создании документа "Списание инв. объекта" все проводки формируются автоматически. Никаких проводок вручную не надо делать. <br> Возможно у Вас в Справочники - Бюджетная классификация - КБК - не введен КБК доходов "Доходы от реализации имущества ....", который затем вводится в КБК балансосодержателя.<br>

solf
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2005
Сообщений: 278
Пост №5
 
24.05.2007 08:38

ничего подобного.даже если на закладке в самом бюджетодержателе таблица с кбк пустая (там где счета и кбк для них), в справочнике кбк(бюджетодержатели - кнопка внизу - и там кбк, которые только выбранному учр. соотв) есть и доходные и расходын и кивф...то, что вы написали - смысл только, что при выборе 401.01.1 на второй закладке списания, там кбк автоматом подставится, ну а мы вручную выбирали его из списка. Но смысл один - в документе ставится кбк с видом доходов. При проведении документ создается только одна проводка по списанию амортизации. не понятно, какой проводкой вторая проводка должна быть из описания этого документа, где-то же должна быть проводка Дт 401. судя ещё и по вашему цитированию 25н.<br>Ну и если с кбк доходов смирилась, то как избавится от минуса по кбк доходному в главной книге? Сальдо-то развернутое<br>и по кбк доходному на конец периода сумма точно такая же как по кбк расходному, только с минусом :(<br>Это нормальное поведение? так и должно быть? Что с этой разницей и развернутостью будет?

ButakovaTG
читатель
офлайн
Дата регистрации: 19.02.2007
Сообщений: 3180
Пост №6
 
24.05.2007 10:41

У меня такие проводки:<br><br>1. Если на ОС (например машины и оборудование)начислена амортизация 100%, т.е. без остаточной стоимости - одна проводка: <br> <br> Дт 1.104.1 410 - Кт 1.101.04 410 - списана амортизация.<br><br>2. Если у ОС (например машины и оборудование)есть остаточная стоимость - три проводки:<br><br> 1). 1.401.01 271 - 1.104.04 410 - доначислена амортизация<br> <br> 2). 1.104.04 410 - 1.101.04 410 - списана амортизация<br><br> 3). 1.401.01 172 - 1.101.04 410 - списана остаточная стоимость<br>

solf
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2005
Сообщений: 278
Пост №7
 
24.05.2007 14:50

вот, у меня тоже самое, что и у вас в 1 пункте.<br>......<br>ой блин..... сидела разбиралась с главной этой книгой... который раз убеждаюсь, что прежде чем слушать буха... надо самой проверить. вобщем выяснилось, что списание инв. объектов не причем. Это из-за списания литературы тот минус возникает в главной книге по "ненужному" кбк доходов.<br>т.е. в главной книге по аналит. счетам 401.01 делится на 2 кбк, расходный и доходный. в последний списание литературы попадает:<br>остаток на начало выбранного периода красным по кредиту, оборот за выбранный период по дебету. Кредитовый остаток суммируется. вобщем по модулу этот отрицат. остаток увеличивается...<br>как должно быть, до сих пор не знаю :(<br>разбираюсь дальше....

solf
читатель
офлайн
Дата регистрации: 23.08.2005
Сообщений: 278
Пост №8
 
25.05.2007 04:41

там отсутствовали документы по закрытию года... вот в чем было дело :)<br>они часть годовых конечных проводок руками сделали ручной операцией, и гадали, отчего остальное не закрывается и пероеходит на след. год. вот :)

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация