И снова доп. листы
19.06.2007
12:26
#11
"> Запись книги продаж - Документ будет, допустим, 19.06.07г. - флаг "Запись доплиста на дату" - ставим дату получения аванса. Сумма НДС расчетным месяцем - флаг. Потом, когда будете смотреть книгу продаж, у Вас должен быть сформ. доплист с указанием налогового периода исправления и датой формирования 19.06.07
Все как учили, но... раз - сумма с "минусом"(это поправимо); два - расчетным методом, менять не дает, V неизменна серая."
Все как учили, но... раз - сумма с "минусом"(это поправимо); два - расчетным методом, менять не дает, V неизменна серая."
19.06.2007
12:28
#12
Не знаю ли, правильны ли мои советы, но мы недавно обсуждали тему доплистов (у меня они из книги покупок в декларацию не попадают). На форуме cпец по доплистам в книгу продаж Tanya.Больше мне никто не ответил. Я бы сформировала запись все-же от 19.06.07г. А в полях "Запись доплиста на дату" и "Дата оплаты" поставила Вашу - 11.04.07. Тогда (формируем печатную форму доплиста) - в корректируемом периоде - исправляемый налог.период Апрель 2007г., и в текущем - исправляемый налог.период Апрель 2007г. и дата оформления доплиста - сегодняшняя, что, я умаю верно.
19.06.2007
12:30
#13
С авансом и доп листами не все так просто. Привожу действия не для автоматичсекого формирование
1. Выписываем счет-фактуру на аванс от 11.04.07, галочку включать в книгу продаж -НЕТ. Вид операции- АВАНС.
2. Выписываем документ "Запись книги продаж" от мая . В этом документе
запись в доп лист на дату -11.04.07
документ-основание - пусто (V - анализируется на документу основания, а так как этот документ и на аванс то отсюда еще и минусы)
формировать проводки - галочкм нет
Удачи.
1. Выписываем счет-фактуру на аванс от 11.04.07, галочку включать в книгу продаж -НЕТ. Вид операции- АВАНС.
2. Выписываем документ "Запись книги продаж" от мая . В этом документе
запись в доп лист на дату -11.04.07
документ-основание - пусто (V - анализируется на документу основания, а так как этот документ и на аванс то отсюда еще и минусы)
формировать проводки - галочкм нет
Удачи.
19.06.2007
12:35
#14
Молодец, Танечка. Конечно же от мая, ведь сегодня 19 число, до завтра есть время для маневров. Что-то меня слегка клинит сегодня. Вот как вредно сдавать декларацию раньше срока, сдал - забыл про нее.
19.06.2007
12:37
#15
> С авансом и доп листами не все так просто
Это я уже понял. Все радостно получилось. Но в декларацию-то аванс не попадает. Не проблема-вобъю ручонками, но может, что-то мной не доделано?
Это я уже понял. Все радостно получилось. Но в декларацию-то аванс не попадает. Не проблема-вобъю ручонками, но может, что-то мной не доделано?
19.06.2007
12:46
#16
Из собственного опыта (по непопаданию доплистов из книги покупок в декларацию) - скорее всего, из-за ручного формирования записей. И еще (это у меня)в договоре по этому контре отключен автомат на формирование книжек.
19.06.2007
12:49
#17
> Вот как вредно сдавать декларацию раньше срока, сдал - забыл про нее.
Тут и не раньше срока, но гиммора не меньше. А Танюшка, уже давно замечено, действительно умница. Спасибище ей большое от бездарных пользователей!!!
Тут и не раньше срока, но гиммора не меньше. А Танюшка, уже давно замечено, действительно умница. Спасибище ей большое от бездарных пользователей!!!
19.06.2007
12:58
#18
Что умница, да еще и отзывчивая,не то, что некоторые, - абсолютно с Вами согласна!!
19.06.2007
13:32
#19
> Это я уже понял. Все радостно получилось. Но в декларацию-то аванс >не попадает. Не проблема-вобъю ручонками, но может, что-то мной не >доделано?
Дело не в Вас.
Если посмотреть и в конфигураторе, то для дополительных листов (вид документа 3 корректировка) в алгоритме вообще нет расчета базы по авансам.
При заполняется декларации все дополнительные листы книги продаж учитываются (попадают) по строке реализация (050) , а не аванс (140).
Дело не в Вас.
Если посмотреть и в конфигураторе, то для дополительных листов (вид документа 3 корректировка) в алгоритме вообще нет расчета базы по авансам.
При заполняется декларации все дополнительные листы книги продаж учитываются (попадают) по строке реализация (050) , а не аванс (140).
19.06.2007
13:56
#20
> Если посмотреть и в конфигураторе, то для дополительных листов (вид документа 3 корректировка) в алгоритме...
Да, Господь с Вами. Если я туда залезу, даже посмотреть...будем покупать новый програм. продукт. Татьяна, напоследок, вернемся к началу темы. Почему авансы не попадают в книгу продаж. Насколько я помню, таже батва была в 485 релизе. Могу ошибаться с номером, но помню было.. Это программный глюк или человеческий(бухгалтерский) фактор?
Да, Господь с Вами. Если я туда залезу, даже посмотреть...будем покупать новый програм. продукт. Татьяна, напоследок, вернемся к началу темы. Почему авансы не попадают в книгу продаж. Насколько я помню, таже батва была в 485 релизе. Могу ошибаться с номером, но помню было.. Это программный глюк или человеческий(бухгалтерский) фактор?
Читают тему
(гостей: 2)