Новости для бухгалтера, бухучет, налогообложение, отчетность, ФСБУ, прослеживаемость и маркировка, 1С:Бухгалтерия

Вход или Регистрация

Показывать по 10 20 40 сообщений
Новая тема Ответить
Письмо в техподдержку 1С
[Прочее]

И снова доп. листы

Maric
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.09.2006
Сообщений: 445
Пост №1
 
18.06.2007 23:47

Доброе времечко суток. Столкнулся с проблемой заполнения доп. листа к книге продаж. "Забыл" отразить аванс апреля. Обнаружил только при подготовке НДС за май. Объясните мне, пожалуйста, с датами. Аванс получен 11.04.07. В формирование какого периода, мне "пихаться", какой датой оформлять сч/ф на аванс...? После массы информации, я уже мало что понимаю. Полный зеро... <br>П.С. кто-нить может объяснить, почему авансы не попадают в книгу продаж. Релиз 488 Бух.7.7. Обновился , блин!

Elenamir
читатель
офлайн
Дата регистрации: 18.06.2007
Сообщений: 20
Пост №2
 
19.06.2007 09:18

Оформляй с/ф на аванс тем числом когда прищли бабосы. А не попадают они потому, что ты не поставил галку на автомате, поэтому делать надо ручками.

Maric
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.09.2006
Сообщений: 445
Пост №3
 
19.06.2007 10:13

> Оформляй с/ф на аванс тем числом когда прищли бабосы<br>С этим неясно. Нарушается хронология нумерации.<br>> не поставил галку на автомате<br>При заполнении сч/ф на аванс, стоит V на включение в книгу продаж. <br>Теперь, если можно, о доп. листе... Да, и спасибо за ответы. Вопросов меньше не стало...

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №4
 
19.06.2007 11:36

А что сташного в нарушении нумерации (по всей видимости - счетов-ф)? Я постоянно нарушаю нумерацию, у Вас по-порядку никогда не будет сохраняться нумерация, пока работаете по предоплате.<br><br>Запись книги продаж - Документ будет, допустим, 19.06.07г. - флаг "Запись доплиста на дату" - ставим дату получения аванса. Сумма НДС расчетным месяцем - флаг. Потом, когда будете смотреть книгу продаж, у Вас должен быть сформ. доплист с указанием налогового периода исправления и датой формирования 19.06.07

Maric
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.09.2006
Сообщений: 445
Пост №5
 
19.06.2007 11:47

Хр.. с ней с хронологией. Делать-то, что?<br>> пока работаете по предоплате. <br>Я с ней постоянно. И такого "разрыва" еще не было..

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №6
 
19.06.2007 12:01

Сумма НДС, конечно же, расчетным методом, прошу прощения.Цитирую кратко Вам из новой редакции Правил (Год.отчет 2006):<br>"В доплисте книги продаж за тот период, в кот. был выставлен ошибочно счет (не отражен аванс), делается 2 записи. 1-аннулирование испр. сч-ф, 2- регистация исправленного варианта сч-ф(регистрация аванса)". Т.е. Вам надо (опуская аннулирование) сформировать доплист с налоговым периодом Апрель 2007г. и уточниться, если необх.

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №7
 
19.06.2007 12:07

Не заморачивайтесь Вы на разрывах. Я в учетной, для целей НУ, политике прописала, специально для любителей "по порядку", привожу дословно: "Выставление счетов-фактур производится в порядке хронологии дат регистрации, вне зависимости от алгоритма возрастания номеров", и пусть они застрелятся!!

Maric
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.09.2006
Сообщений: 445
Пост №8
 
19.06.2007 12:14

inna68 благодарю за отклик. Все цитаты я знаю наизусть, только переварить их не в состоянии. Значит 1 - выставляю сч/ф 11.04.07. "Залезаю" (или формирую новую, только из-за доплиста?) в книгу продаж ЗА АПРЕЛЬ, добавляю запись на сумму аванса, ставлю V и ...автоматом ставит дату выписки сч/ф??? Увидел предыдущее допсообщение...

Maric
читатель
офлайн
Дата регистрации: 22.09.2006
Сообщений: 445
Пост №9
 
19.06.2007 12:15

> и пусть они застрелятся!! <br>Желаю видеть...

inna68
читатель
офлайн
Дата регистрации: 08.07.2006
Сообщений: 561
Пост №10
 
19.06.2007 12:19

Какой Вы кровожадный, Maric! Но, ваша правда, ни один не застрелился.

Показывать по 10 20 40 сообщений

Читают тему:

Быстрый переход
Учет, налогообложение, автоматизация
  • Книга жалоб и предложений по работе сайта
  • Для технических специалистов
  • Представление регламентированной отчетности
  • Говорильня
  • Бухгалтерский учет: обсуждаем проекты нормативных актов и рекомендаций по ведению учета от БМЦ
  • Новый порядок применения ККТ (онлайн кассы с передачей сведений в ФНС)
  • Интернет-конференция: Оформление командировок по новым правилам
  • МАРКИРОВКА
  • ЕГАИС
  • Учет, налогообложение, автоматизация