Что делать? Если услуга оказана в марте, а счет-фактура поставщика поступил в апреле и июне. Как отразить в бух. и налоговом учете? Нужно ли подавать уточненные декларации? Если да, то какие и когда?
Что делать? Если услуга оказана в марте, а счет-фактура поставщика поступил в апреле и июне. Как отразить в бух. и налоговом учете? Нужно ли подавать уточненные декларации? Если да, то какие и когда?
От какого числа счет-фактура поставщика? Кроме того, еще зависит, когда акт подписали? Я на "опоздавших" счетах-фактурах (особенно тех, что по почте)ставлю входящий и провожу в периоде получения. Если, конечно, Вы не начисляли услугу в марте, как неотфактурованную поставку.
Счет-фактура от 30 марта. Акт получен в июне, подписан нами тоже в июне.Оплатили за услугу в марте на основании счета.Как мне начислить услугу.
Если в марте Вы оплату проводили без начисления (как авансовый платеж, а не как неотфактуровку), то я бы сделала это в июне.Зарегистрируйте в книге входящих счет-фактуру июнем и проведите в общем поле книги покупок в июне. Уточняться не надо в этом случае.