Фирма (УСН) с января не платила взносы НС и ПЗ, но начисления были. Затем оплатили в июле сразу за полгода. В книге ДиР эта сумма не включается в расход, принимаемый для налогообложения, не пойму почему. Программа пытается списывать эту сумму в части начисленных взносов в июле и августе, но эти платежи у меня идут уже отдельно. Введено вроде все правильно. Такое впечатление, что какая-то проблема из-за того, что платеж произведен так поздно. Что делать? Прошу совета, заранее благодарю