возврат отгруженной продукции ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!

Новая тема
Отгрузка по счету была произведена в ноябре 2005г.на 60000-00.
28.12.05 часть оплач.на 17100-00, 26.02.06 оплачено 25650-00
А в 2007г. выясняется ,что счет выл переделан /в декабре 2005г./на сумму 42750-00.Была изменена цена.
вопрос:куда деть разницу в 17725-00.и какими документами это все провести?
Спасибо всем кто ответит!
Ну и что , что счет был переделан, этот документ никак не влияет на бухгалтерский учет. Документы отгрузки ведь не были переделанны, так что организация вам должна 17725-00 рублей. Через 3 года спишите ( ноябре 2008 года). Правда если вы плательщик НДС и в 2005 году были на оплате, то в 2008 вам придется заплатить НДС с этой суммы.
Спасибо PIKA за ответ!
Сам счет конечно не влияет,но заказчики каким-то образом провели у себя сумму 42750-00,видимо  с нашего согласия,хотя документов подтверждающих или опровергающих  отгрузку - НЕТ ни у нас ни у них помоему!!! и почему ждать до 2008г.?
с уважением,djn721
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход