Помогите пожалуйста Платформа: 8.0 (8.0.18.2) Конфигурация: Бухгалтерия предприятия, редакция 1.5 (1.5.17.3)<br>Вопрос заключается в следующем:<br>В мае сдали декларацию по НДС. Был начислен НДС на строительство хоз.способом (сч.08.3).После этого были сделаны некоторые изменения по сч.08.3 и сумма увеличилась (за счет з/пл). Следовательно, возникла необходимость сделать доначисление НДС за май в сумме 1200. Так как данная ошибка была обнаружена в июле, сделали доначисление бухгалтерской справкой. Доп.лист в книгу продаж за май провели 31 июля через корректировку записей регистров.<br><br>Но 31 июля мы вводим в эксплуатацию данный объект (сч.01) и программа автоматически доначисляет сумму 1200 НДС и заносит её в книгу продаж в текущий месяц, июль. Если эту сумму руками удалить из книги продаж, то она её затем заново заносит в книгу продаж за август. Т.е получается сумма в книгу продаж попадает дважды : 1) в доп.лист за май 2) в текущий месяц при вводе в эксплуатацию.<br><br>Как сделать правильно чтобы сумма попала только в доп.лист за май. Спасибо.<br>