Проблема в Бухалтерии 8.0 Не пойму в чем засада и как ее исправить
05.10.2007
21:33
#1
Чего то я недопонимаю. Объясните пожалуйста: Вот у меня поступает товар:Покупная стоимость 7400, продажная 9650.
Поступление товара:
По бухучету проводки:
Д60.01 К60.02 зачет аванса поставщику (7400)
Д41.01 К60.01 Оприходованы ТМЦ (6271.19)
Д19.03 К60.01 Выделен НДС (1128,81)
По налоговому учету:
Д41.01 К ПВ(поступление и выбытие) (6271.19)
Реализация товара:
По бухучету проводки:
Д 90.02.1 К 41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19)
Д62.02 К62.01 Зачет аванса от покупателя (9650)
Д62.01 К90.01.1 Выручка от реализации (9650)
Д90.03 К68.02 1472.03 Выделен НДС
По налоговому учету:
Д90.2 К41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19)
Д ПВ К90.01.2 Выручка от реализации (8177,97)
Разница в выручке ровно на сумма НДС, и так везде у меня и эта сумма НДС висит красным при сопоставлении БУ и НУ. В чем может быть ошибка и что делать?
Поступление товара:
По бухучету проводки:
Д60.01 К60.02 зачет аванса поставщику (7400)
Д41.01 К60.01 Оприходованы ТМЦ (6271.19)
Д19.03 К60.01 Выделен НДС (1128,81)
По налоговому учету:
Д41.01 К ПВ(поступление и выбытие) (6271.19)
Реализация товара:
По бухучету проводки:
Д 90.02.1 К 41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19)
Д62.02 К62.01 Зачет аванса от покупателя (9650)
Д62.01 К90.01.1 Выручка от реализации (9650)
Д90.03 К68.02 1472.03 Выделен НДС
По налоговому учету:
Д90.2 К41.01 Списаны ТМЦ (6271, 19)
Д ПВ К90.01.2 Выручка от реализации (8177,97)
Разница в выручке ровно на сумма НДС, и так везде у меня и эта сумма НДС висит красным при сопоставлении БУ и НУ. В чем может быть ошибка и что делать?
Как в Зарплате 7.7 настроить больничный лист по календарным днямЗиК. 7.7. Распределение переходящих отпусков
Читают тему
(гостей: 1)