Подскажите,пожалуйста, (никогда до этого с экспортом не сталкивалась)как отразить учет экспорта в бухгалтерском, налоговом учете, какую и когда подавать декларацию? Как учитывать НДС входной?<br>А ситуация следующая: мы получили товар из-за рубежа для реализации. На таможне естественно заплатили НДС. В тотже период этот НДС я поставила к возмещению. По договору с поставщиком через 90 дней мы должны были или оплатить товар, или вернуть его поставщику. Было принято решение вернуть. Товар возвращен через границу, этот возврат теперь расценивается как экспорт, но всех документов, подтверждающих ставку 0% еще нет.<br><br>Спасибо за поддержку.<br><br>