При формировании оборотно-сальдовой ведомости за сентябрь 2007г. в графе сальдо на конец периода показываются данные по счету №19, в то время как в карточке по счету №19 сальдо равно 0, должно быть =0. До этого в книгу покупок в проводку Д68.2 К19.3 попадали суммы к зачету, которые должны идти проводкой Д68.2 К 76АВ. Пришлось их удалить вручную из книги покупок, т.к. не удавалось провести книгу покупок. Причем, книга покупок проводилась нормально в августе 2007г.и в октябре 2007г. В чем причина, как сформировать ОСВ за сентябрь 2007г.