Оформление доп листа книги продаж на пропущенный аванс
17.01.2008
10:11
#1
Можете ли Вы подсказать как можно оформить доп лист книги продаж на пропущенный в соответствующем периоде аванс. Я пробовал это делать разными способами
1. При составлении счет-фактуры на аванс с прямой регистрацией в книге продаж - регистрируется либо в основной книге продаж, либо в книге продаж другого отчетного периода.
2. При регистрации счет-фактуры на аванс через запись книги продаж доп лист сформировать можно, только там вылезают варианты заточенные под реализацию.
с Уважением
1. При составлении счет-фактуры на аванс с прямой регистрацией в книге продаж - регистрируется либо в основной книге продаж, либо в книге продаж другого отчетного периода.
2. При регистрации счет-фактуры на аванс через запись книги продаж доп лист сформировать можно, только там вылезают варианты заточенные под реализацию.
с Уважением
18.01.2008
15:15
#4
Оформляете сч/фактуру на аванс, галочку "включать в книгу продаж" не ставите. Потом оформляете документ "Запись в книгу продаж" с указанием доп листа, галочку "формировать проводки" не ставите - это если у договор не автоматическое заполнение или "формирование записей книги продаж".
Удачи.
Удачи.
19.01.2008
23:10
#5
Для начала запись книги продаж сформируется с отрицательным знаком. Мы люди сообразительные - знак поменяем. Казалось бы тут и будет нам счастье. Убедится в том, что это не так можно распечатав доп.лист и сравнив его с обычным листом для аванса. В графе Сумма без НДС должна быть черточка, а стоит сумма счет-фактуры. Редактируем запись книги продаж нужным образом и опять все получается не то и не так. Видимо это недоработка, но хотелось бы убедится, что других возможностей нет.
20.01.2008
12:22
#6
> Для начала запись книги продаж сформируется с отрицательным знаком.
Это да, если вы оформляем запись на основании с/фактуры, минус приходится убирать
> В графе Сумма без НДС должна быть черточка, а стоит сумма счет-
> фактуры.
А вот с этим не согласна, у меня ставится все правильно, в графе 5а(сумма без НДС) стоит прочерк. У пропущеннного с/ф вид операции -аванс?
Это да, если вы оформляем запись на основании с/фактуры, минус приходится убирать
> В графе Сумма без НДС должна быть черточка, а стоит сумма счет-
> фактуры.
А вот с этим не согласна, у меня ставится все правильно, в графе 5а(сумма без НДС) стоит прочерк. У пропущеннного с/ф вид операции -аванс?
Читают тему
(гостей: 1)