Нашему предприятию по договору выставляются отрицательные счета-фактуры (так как договор не выполняется). При заполнении проводок по приходу сумма вылезает на счет 60.2</b> (авансы выданные)</i>. <br><br>А бухгалтера требуют, чтобы эта сумма оплачивала иные положительные приходы. Как правильно заполнять проводки по отрицательным приходам и должны ли они попадать в книгу покупок (их оптовая часть)</i>? Подскажите, кто чего знает.