НДССССССССС!!!!!! и налоговый период

Новая тема
Если АВАНС от покупателя получили в марте (один налоговый период) а отгрузка в апреле (след налоговый период) мы сможем возместить его или нет, что у нас все кричат что попадаем на ндс? Ведь можно сделать с-ф на аванс, с нее заплатить, а в апреле отгрузить и сделать реализ. с-ф и с нее возместить. так что нельзя?
Ничего не поменялоь, кроме временных границ для НДС: раньше был месяц, а теперь квартал. В прошлом году в ноябре на аванс от покупателя делали счет-фактуру, а в декабре отгрузка-делали счет-фактуру на отгрузку с зачетом НДС с аванса. Вы правильно рассуждаете.
Все это конечно верно, но с позиции руководителя или предпринимателя при минимизации НДС и головных болей, после начисления НДС с аванса в первом налоговом периоде Вы уплатите N-ную сумму. При зачете отгрузки во втором периоде, к возмещению ставите эту -же сумму и,  если по результатам периода у Вас нарисовывается какое-нибудь (хоть 50 руб.) возмещение из бюджета, то ИФНС Вас хорошенько вытрепет (проверкой всего периода) на предмет недобора НДС. Эта ситуация опасна при миллионых оборотах и копеечных наценках.
я из-за авансов попадала на камеральные проверки, т.к. в одном месяце платила круглую сумму из-за полученных авансов, а в месяц отгрузки получалось возмещение
По-моему такая ситуация с возмещением в следующем месяце была и раньше, так что не вижу зависимости между возмещением и переходом на квартальную сдачу НДС.
Я также попадала на камералки вообще из-за 4000 руб, но что поделаешь. Отсутствие головных болей в случае плановой выездной проверки может обернуться куда худшими последствиями. Надо искать другие способы для минимизации НДС
Так-то оно так. Но лучше планировать свою деятельность так, чтобы не оставалось авансов на конец отчетного периода.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход