Амортизация ОС в УПП 1С: 8.0

Новая тема
Добрый день !

При расчете амортизации возникли временные разницы. На Кт 02 по виду учета начислена налогооблагаемая ВР. Амортизация включена в расходы на конкретный продукт. Продукт был выпущен и по окончании месяца числится как товар на Дт 43 счета.
Казалось бы все просто. При проведении документа Расчеты по налогу на прибыль программа начисляет ОНО и ОНА, соответственно с оборотов по виду ВР на 43 и 02 счетах. Казалось бы все просто. При реализации основного средства, программа списывает Кт 68.04.2 и Дт 77 сумму каких-то ОНО. Казалось бы все просто. Но на Дт 09 так и остаются суммы !!!

Что с ними делать. Может я неправильно что-то делаю при стандартном отображении расходов по амортизации с учетом временных разниц ?

Заранее вам благодарен !
Емае ... таже самая проблема, хотел закрыть первый квартал и на тебе ... Все перерыл и ничего не нашел ... Что делать ??? Спасите !!!
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход