Амортизация ОС в 1С: 8.0

Новая тема
Добрый день !

При расчете амортизации возникли временные разницы. На Кт 02 по виду учета начислена налогооблагаемая ВР. Амортизация включена в расходы на конкретный продукт. Продукт был выпущен и по окончании месяца числится как товар на Дт 43 счета.
Казалось бы все просто. При проведении документа Расчеты по налогу на прибыль программа начисляет ОНО и ОНА, соответственно с оборотов по виду ВР на 43 и 02 счетах. Казалось бы все просто. При реализации основного средства, программа списывает Кт 68.04.2 и Дт 77 сумму каких-то ОНО. Казалось бы все просто. Но на Дт 09 так и остаются суммы !!!

Что с ними делать. Может я неправильно что-то делаю при стандартном отображении расходов по амортизации с учетом временных разниц ?

Заранее вам благодарен !
Все просто, я сам нашел ответ: временные разницы начисляются на обороты по определенным счетам (см. Харитонова). Действительно, первая разница связана с пассивным счетом 02, вторая разница с активным счетом 41. При реализации продукта как раз и возникнет потребность сбалансировать 68 счет, а так как 77 счет был уже закрыт (все разницы списались при реализации), то начисленная на Дт 09 (при ранее образованных ОНО, если ОНА, то счет 77) сумма, по Кт 09 будет постепенно уменьшаться в корреспонденции с Дт 68.
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход