В 1С бух. 7.7 (релиз 497) в док-те "Закрытие месяца" неправильно делаются проводки Дт 09 Кт 68.4.2 (включен флаг "Учет временных разниц"). <br>Правильно эти проводки формируются при расчете сальдо по счету 09 с начала 2008 года. <br>Т.е. если занулить остатки по счету 09 на конец 2007 года, то все хорошо. Что делать?<br>