Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60 и 62
Показывать по
10
20
40
сообщений
- 1
- 2
15.04.2008
21:51
#1
Доброго всем дня.
У меня следующая проблема. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, например, за 2008 год. Но в отчете отображаются данные за прошлые годы - за 2007, 2006 и т.д. Ощущение такое, что период вообще игнорируется. Можно сузить период до одного месяца. Например, март 2008. Но это не помогает. В отчет по-прежнему попадают данные за прошлые годы. Аналогичная ситуация и со счетом 62. Если формировать оборотку по другим счетам, например, по 43, то всё нормально.
Бух 1.6.6.8 (1С:8.1)
Кто-нибудь знает, с чем это связано? Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Как это исправить?
У меня следующая проблема. Формирую оборотно-сальдовую ведомость по счету 60, например, за 2008 год. Но в отчете отображаются данные за прошлые годы - за 2007, 2006 и т.д. Ощущение такое, что период вообще игнорируется. Можно сузить период до одного месяца. Например, март 2008. Но это не помогает. В отчет по-прежнему попадают данные за прошлые годы. Аналогичная ситуация и со счетом 62. Если формировать оборотку по другим счетам, например, по 43, то всё нормально.
Бух 1.6.6.8 (1С:8.1)
Кто-нибудь знает, с чем это связано? Сталкивался ли кто-нибудь с этой проблемой? Как это исправить?
15.04.2008
22:09
#2
В каком виде "отображаются данные за прошлые годы - за 2007, 2006"? Попробуйте тут табличку нарисовать.
15.04.2008
22:34
#3
Период стоит 01.03.2008 - 31.03.2008
Субконто _________________________________ На начало ____________ Оборот ___________ На конец
________________________________________ Дебет _ Кредит ____ Дебет _ Кредит _____ Дебет _ Кредит
60.01 _______________________________________ 6309734,07 _ 148071,76 _ 93221,43 ________ 6254883,74
<...>
Ар...ус _______________________________________ 682,04 _______________________________ 682,04
Основной договор ______________________________ 682,04 ________________________________ 682,04
Платежный ордер ... от 28.09.2006 ________________ -590,00 _______________________________ -590,00
Платежный ордер ... от 24.10.2006 ________________ -590,00 _______________________________ -590,00
Поступление тов ... от 04.02.2008 ________________ 1862,04 ________________________________ 1862,04
<...>
Субконто _________________________________ На начало ____________ Оборот ___________ На конец
________________________________________ Дебет _ Кредит ____ Дебет _ Кредит _____ Дебет _ Кредит
60.01 _______________________________________ 6309734,07 _ 148071,76 _ 93221,43 ________ 6254883,74
<...>
Ар...ус _______________________________________ 682,04 _______________________________ 682,04
Основной договор ______________________________ 682,04 ________________________________ 682,04
Платежный ордер ... от 28.09.2006 ________________ -590,00 _______________________________ -590,00
Платежный ордер ... от 24.10.2006 ________________ -590,00 _______________________________ -590,00
Поступление тов ... от 04.02.2008 ________________ 1862,04 ________________________________ 1862,04
<...>
15.04.2008
22:44
#4
А в этих договорах выбран вариант "По расчетным документам" или "По договору в целом"?
Если первый вариант, то, вы должны в каждом документе, который не является "первичным" указывать, к какому документу он относится, т.е. сделали платежку, потом делаете поступление товаров, вот в этом поступлении нужно указать, к какой платежке он относится.
Если у вас второй вариант, то я даже не знаю, как так надо вести учет чтобы получить такой потрясающий результат, но по идее перепроведение документов вам поможет:)
В любом случае без действий с вашей стороны эти суммы не закроются. Т.к. суммы висят на разных расчетных документах. Если закрывать их вручную - то нужно делать корректирующие проводки дт 60 кт 60 с соответствующей аналитикой, чтобы расчеты вышли в ноль.
ЗЫ: а как вы с такой обороткой НДС сводите?
Если первый вариант, то, вы должны в каждом документе, который не является "первичным" указывать, к какому документу он относится, т.е. сделали платежку, потом делаете поступление товаров, вот в этом поступлении нужно указать, к какой платежке он относится.
Если у вас второй вариант, то я даже не знаю, как так надо вести учет чтобы получить такой потрясающий результат, но по идее перепроведение документов вам поможет:)
В любом случае без действий с вашей стороны эти суммы не закроются. Т.к. суммы висят на разных расчетных документах. Если закрывать их вручную - то нужно делать корректирующие проводки дт 60 кт 60 с соответствующей аналитикой, чтобы расчеты вышли в ноль.
ЗЫ: а как вы с такой обороткой НДС сводите?
15.04.2008
23:14
#5
> А в этих договорах выбран вариант "По расчетным документам" или "По договору в целом"?
По договору в целом.
Это только маленький кусочек оборотки приведен. Если весь отчёт распечатывать, то получается толмут на 57 страниц. :о Либо мы вообще неправильно учёт ведём, либо всё-таки какой-то косяк в 1С.
> ЗЫ: а как вы с такой обороткой НДС сводите?
У нас упрощёнка.
P.S. Может быть это я туплю??? Я новичок.
По договору в целом.
Это только маленький кусочек оборотки приведен. Если весь отчёт распечатывать, то получается толмут на 57 страниц. :о Либо мы вообще неправильно учёт ведём, либо всё-таки какой-то косяк в 1С.
> ЗЫ: а как вы с такой обороткой НДС сводите?
У нас упрощёнка.
P.S. Может быть это я туплю??? Я новичок.
15.04.2008
23:20
#6
В семёрке таких проблем не было. В восьмёрке начались... А у вас нормально оборотка по 60 и 62 счетам формируется?
23.04.2008
17:32
#8
Неужели ни у кого из присутствующих нет такой проблемы? У меня ещё как минимум в двух фирмах то же самое. Висят суммы за прошлые годы и не отсеиваются указанием периода. Как это исправить? Не печатать же каждый раз целую пачку бумаги.
23.04.2008
18:32
#9
У меня - прекрасно формируется. Проверьте еще такую штуку - Дата актуальности учета. Если она есть - передвиньте ее сильно вперед (например на конец текущего месяца) или удалите.
Еще можно скопировать эту базу и попробовать перепровести все документы групповой обработкой, они должны закрыться.
Еще можно скопировать эту базу и попробовать перепровести все документы групповой обработкой, они должны закрыться.
- 1
- 2
Читают тему
(гостей: 1)