Пытаюсь перейти на 8-ку. Сверяю баланс за 1 кв. в 8-ке с тем, что делала за 1 квартал в 7-ке. Разница в стр. 240 и 621. 8-ка разворачивает сч.60 по договорам, а 7-ка нет. Можно это как-то какой-нибудь галочкой урегулировать???
Пытаюсь перейти на 8-ку. Сверяю баланс за 1 кв. в 8-ке с тем, что делала за 1 квартал в 7-ке. Разница в стр. 240 и 621. 8-ка разворачивает сч.60 по договорам, а 7-ка нет. Можно это как-то какой-нибудь галочкой урегулировать???
По 60 счеу такого быть не может.Если у вас у одного контрагента разные договора , по одному вы должны, по другому вам, то это разные счета 60.1 и 60.2 и что в 7 что в 8 баланс совпадает. Такое может быть только по счетк 76.5
Может быть и не совсем корректно, но тут все на 60.1. И дебетовые остатки по отдельным договорам, и кредитовые (дебетовые стоят на кредите красным). Так все и перенеслось из 7-ки в 8-ку. Но вот при формировании баланса 8-ка их раскидала в актив и пассив баланса. А в 7-ке все стоит свернуто...
Тогда, наверно, есть только 2 способа<br>1. Править вручную баланс<br>2. Внести остатки на 60.1 свернутыми, а потом операцией от 01.01.08 разбрасать на 60.01 и 60.02, в этом случае нужно будет проверить все движения по регистрам .<br>Удачи.
Спасибо!<br>Жалко... надеялась, что можно сделать проще...