В прошлом году по валютному договору(не у.е.) в евро была отгрузка, по курсу начислен НДС и оплачен. В этом году была оплата. Образовалась положительная курсовая разница, учтенная как прибыль. Надо ли начислять дополнительно НДС с этой разница? И если надо как это делать в УПП, поскольку там автоматически начисляется только НДС с суммовых разниц по у.е.?