Производство для собственных нужд. ПУБ 7.7

Новая тема
ПУБ 7.7
Здравствуйте. Помогите разобраться. Ситуация следующая: цеху нужно из различного хлама изготовить детали, запчасти, а затем передать их на склад, в последствии эти новые детали будут использоваться для производства. Так называемый хлам по документам,т.е. по бухгалтерии никак не проходит, т.е. его нет, а фактически это ремфонд. Причем, созданные/отремонтированные детали не проходят как готовая продукция, а приходуются на 10-ый счет с 20-го счета (Дт10-Кт20). (Так мне пояснили бухгалтера, сама я не бухгалтер я программист). Каким образом мне это провести? Пожалуйста...
А бухи что говорят, как эти детали попали на 20сч. Вообще-то по правилам этот хлам сначала нужно оприходовать. а потом списать на 20 счет как передача в производство. А уж затем с 20 списывать на 10сч. Т.е. они не хотят увеличивать свою прибыль, но в налоговой ведь тоже не дураки сидят.
Они говорят, что на 20-ый счет относят материалы, которые нужны , чтобы отремонтировать деталь и зарплата. Я не могу придумать каким документом сделать такую проводку, и вообще какая последовательность документов должна быть. Подскажите, пожалуйста.
ДТ 10 Кт 20- это не изготовление запчастей - это проводка возврата материалов, переданных в производство.
Вы должны в людом случае изготовить свою деталь, а это Дт 43 Кт 20

Потом есть два способа
1. Использовать эту ГП для изготовления другой. В документе передача материалов в произвосдтво можно выбрать "вид МПЗ"-продукция и соотсветвенно выбрать вашу запчасть.
2 Ручной проводкой перевести Дт 10 Кт 43



"всё как здесь написали - правильно, осталось только вам разобраться, почему хлам не проходит по документам, т.к. в бухгалтерии по-любому, чтобы произвести что-то нужное, надо сперва купить всякий хлам для него ;-)"
Читают тему
(гостей: 1)

Быстрый переход