Несоответствие в отчетах
09.07.2008
16:33
#1
Зравствуйте.
Вопрос: созданы отчет "Ведомость по взиморасчетам с контрагентами" и "Акт сверки взиморасчетов" и по акту контрагент ничего не должен, а по отчету получается за ним имеется задолжность и если бы по одному, а то по нескольким контрагентам.
Что можно сделать, Акт сверки показывает более точный результат? (платформа 8.1.11.67 УПП 1.2.14)
Вопрос: созданы отчет "Ведомость по взиморасчетам с контрагентами" и "Акт сверки взиморасчетов" и по акту контрагент ничего не должен, а по отчету получается за ним имеется задолжность и если бы по одному, а то по нескольким контрагентам.
Что можно сделать, Акт сверки показывает более точный результат? (платформа 8.1.11.67 УПП 1.2.14)
10.07.2008
11:28
#2
Как заполняете "Акт сверки" по УУ или по БУ. Ведомость по взаиморасчетам отражает состояние по управленческому учету.
Если заполняете акт по бухгалтерскому учету посмотрите, нет ли операций по взаиморасчетам контрагента введеных только по бух.проводкам
Может быть еще куча вариантов почему цифры разные.
Если заполняете акт по бухгалтерскому учету посмотрите, нет ли операций по взаиморасчетам контрагента введеных только по бух.проводкам
Может быть еще куча вариантов почему цифры разные.
21.07.2008
08:01
#3
"Акт сверки" в УПП проводится по только счетам (60,62,66,67,76), а "Ведомости по взаиморасчетам" в настройках имеется возможность выводить отчет по УУ и БУ(на вкладке "Общие" Показатели- сумма взаиморасчета и сумма упр.учета), но не по счетам.
21.07.2008
11:46
#4
В "акте сверки",по кнопочке заполнить выпадает списочек из двух позиций по данным управленческого учета и по данным бухгалтерского учета.
Если по данным БУ, то акт сверки формируется по оборотам выбранных счетов
Если по данным УУ, то акт сверки заполняется по регистру накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами"
Вот я и спрашиваю, как заполняете и что с чем не идет?
Ведомость по взаиморасчетам, может отличаться от оборотки, если какие-то взаиморасчеты с контрагентами сделали ручными проводками или неподобающими для взаиморасчетов документами. Например: в платежке вместо операции "Оплата поставщику" выбрали "прочий расход денежных средств", но на счет 60, вот вам и пошла разница, проводка есть, а движения по расчетам с контрагентом не будет.
Если по данным БУ, то акт сверки формируется по оборотам выбранных счетов
Если по данным УУ, то акт сверки заполняется по регистру накопления "ВзаиморасчетыСКонтрагентами"
Вот я и спрашиваю, как заполняете и что с чем не идет?
Ведомость по взаиморасчетам, может отличаться от оборотки, если какие-то взаиморасчеты с контрагентами сделали ручными проводками или неподобающими для взаиморасчетов документами. Например: в платежке вместо операции "Оплата поставщику" выбрали "прочий расход денежных средств", но на счет 60, вот вам и пошла разница, проводка есть, а движения по расчетам с контрагентом не будет.
перевод денег с одного счета организации на другойГде в 1С 8 делать проводки начисления налогов (транспорт, имущество)? Вручную?
Читают тему
(гостей: 1)